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      清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2016年部門決算公開(補(bǔ)充)

      時(shí)間:2017-09-25 09:07:33 來源:市發(fā)展和改革局 訪問量: -
      【字體:

       

       

       

      2016年

       

      清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心部門決算公開


            

       

      第一部分  清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心概況

      一、 部門職責(zé)

      二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分  清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2016年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分  清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2016年部門決算情況說明

       

      第四部分  名詞解釋

       

       

       

       

      第一部分   清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心概況

       

      (一)部門主要職責(zé)

      組織實(shí)施國(guó)家發(fā)展改革委和省物價(jià)局頒布的價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告制度;調(diào)查分析重要商品和服務(wù)價(jià)格及供求變動(dòng)情況;承擔(dān)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)警和應(yīng)急工作,跟蹤反饋重要經(jīng)濟(jì)政策在價(jià)格領(lǐng)域的反映,并適時(shí)提出政策建議。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      本中心是清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局下屬的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,為二級(jí)預(yù)算單位。核定編制3名,在職工作人員3名。

       

      第二部分  清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2016年部門決算表

       

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

      3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。


      注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》(財(cái)決03表)。

       

      支出決算表

                                                                            公開03表

      部門:  清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心                                                    單位:萬元


      注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》(財(cái)決04表)。


      注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

      3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)。


      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)1欄=(2+3)欄。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。

       


      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

      4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)。


      注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

      3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

      4)“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的,在合計(jì)欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。


      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。

       

      第三部分  清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2016年部門決算情況說明

       

      一、2016年度收入支出決算總體情況說明

      (一)年度收入總體情況

      清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2016年度總收入66.82萬元。其中,本年收入66.82萬元。具體情況如下:

      1.財(cái)政撥款收入64.24萬元,比年決算數(shù)減少32.65萬元,下降33.70%。主要原因1、2016年我單位在編人員減少1人,人員經(jīng)費(fèi)減少;2、2016年省級(jí)價(jià)格監(jiān)測(cè)信息采集專項(xiàng)資金未下達(dá)。

      2.上級(jí)補(bǔ)助收入2.5萬元,比年決算數(shù)減少0.6萬元,下降19.35%。主要原因上級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)減少。

      3.無事業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)收入。

      5.其他收入0.08萬元,比年決算數(shù)減少0.03萬元,下降27.27 %。主要原因是銀行利息收入減少。

      (二)年度支出總體情況

      清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2016年度總支出74.79萬元,其中本年支出74.79萬元。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)(類)支出37.76萬元,主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi),比年決算數(shù)減少5.8萬元,下降13.31%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出總額減少。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0.87萬元,主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助與上年決算數(shù)持平。

      3.住房保障支出(類)支出4.32萬元,主要支出項(xiàng)目為住房公積金,比上年決算數(shù)增加0.72萬元,增長(zhǎng)20%,主要原因?yàn)楣e金人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

      4.其他支出(類)支出31.84萬元,主要支出項(xiàng)目是市級(jí)價(jià)格監(jiān)測(cè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),比上年決算數(shù)減少24.34萬元,下降43.33%,主要原因?yàn)?016年省級(jí)價(jià)格監(jiān)測(cè)信息采集專項(xiàng)資金未下達(dá)。

      2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

      (一)2016年度財(cái)政撥款收入說明

      清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)64.24萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入64.24萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加5.96萬元,增長(zhǎng)10.23%;主要原因是追加政府引進(jìn)人才費(fèi)用。

      (二)2016年度財(cái)政撥款支出說明

      清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)69.48萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.48萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加11.2萬元,增長(zhǎng)19.22%;主要原因是1.增加政府引進(jìn)人才費(fèi)用2.追加劃撥2016年市價(jià)格監(jiān)測(cè)信息采集補(bǔ)助資金。無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

      分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款) 物價(jià)管理(項(xiàng))27.28萬元,事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))1.67萬元,主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出;人力資源事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))3.5萬元,主要用于政府儲(chǔ)備人員經(jīng)費(fèi)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))0.87萬元,主要用于醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助;住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))4.32萬元,主要用于住房公積金補(bǔ)貼;其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))31.84萬元,主要為市價(jià)格監(jiān)測(cè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

      、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

         (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

      清遠(yuǎn)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心2016年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.59萬元,完成預(yù)算2.3萬元的69.13%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,預(yù)算數(shù)為0;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.1萬元,完成預(yù)算1.8萬元的61.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬元,完成預(yù)算0.5萬元的98%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約

      年相比,2016年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比增加0.09萬元,增長(zhǎng)6%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.22萬元,下降16.67%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.31萬元,增長(zhǎng)172.22%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。公務(wù)接待費(fèi)較上年有所增長(zhǎng)的原因是2016年執(zhí)行新價(jià)格監(jiān)測(cè)制度后,加強(qiáng)了與其他地級(jí)市價(jià)格監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的交流和學(xué)習(xí)。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

      2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.1萬元,占69.18%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬元,占30.82%。具體情況如下:

      1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.1萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.1萬元,本單位沒有車輛編制,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出主要為借用價(jià)格協(xié)會(huì)車輛所產(chǎn)生的燃油費(fèi)

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待費(fèi)用2016年,本單位公務(wù)接待批次為2次,人數(shù)12人次。

      、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.2萬元,比年減少0.16萬元,降低2.52%。主要原因是:2016年度單位公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

      (二)政府采購(gòu)支出情況說明

      2016年本單位政府采購(gòu)支出總額1.58萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.58萬元。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      截至201612月31日,單位無公務(wù)用車,無單價(jià)50萬以上通用和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

      (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

      2016年度,本單位沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

       

      第四部分  名詞解釋

      為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

      一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


       

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