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      清遠市教育局2017年部門決算公開

      時間:2018-09-21 07:44:59 來源:市教育局 訪問量: -
      【字體:

       

      清遠市教育局

      2017年部門決算公開

       

      目 錄

      第一部分  單位概況

      一、主要職責

      二、機構(gòu)設置

      第二部分  2017年部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共決算財政撥款支出決算表

          六、一般公共決算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          八、政府性基金決算財政撥款收入支出決算表

          第三部分  2017年部門決算情況說明

      第四部分  名詞解釋

       

       

      第一部分  單位概況

      一、主要職責

      綜合管理全市各級各類學校工作;指導和管理各類學校的電化教育、遠程教育工作;負責教育評估并對教育教學質(zhì)量進行檢查;指導辦學體制、學校內(nèi)部管理體制和學校后勤社會化改革;指導各類學校學生學籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況,負責督政、督學工作,督導、檢查下級人民政府及教育主管部門履行教育職責和“兩基”的鞏固提高工作,督導評估中等和中等以下學校的辦學水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作,協(xié)調(diào)和指導學校開展教育教學研究和改革;協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學校教育技術裝備和實驗室、圖書館建設工作;指導教育信息化工作和實施;指導教育管理信息及統(tǒng)計工作。統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術教育、基礎教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導中小學的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導和管理各類學校的德育、體育衛(wèi)生、藝術教育、校園和師生安全及國防教育工作。負責市直教育系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作;會同有關部門抓好治理教育亂收費工作。規(guī)劃并指導各類學校教師和教育行政干部隊伍建設工作。

          二、機構(gòu)設置

          本部門決算包括局本級決算,市直民辦學校決算。

      本部門內(nèi)設機構(gòu)設內(nèi)設機構(gòu):辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術教育科、高中與中職教育科、督導室、基建財務科、人事科、德育安全科、教工委。

      人員構(gòu)成情況:在職人員33人,離退休人員42人。

       

       

      第二部分  2017年部門決算表

       

      收入支出決算總表





      公開01表
      部門:清遠市教育局



      金額單位:萬元
      收入支出
      項目行次金額項目行次金額
      欄次
      1欄次
      2
      一、財政撥款收入18,007.66一、一般公共服務支出3034.92
        其中:政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出310.00
      二、上級補助收入30.00三、國防支出320.00
      三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出334.00
      四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出344,726.24
      五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出350.00
      六、其他收入754.84七、文化體育與傳媒支出360.00

      8
      八、社會保障和就業(yè)支出37301.74

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出389.83

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出390.00

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.00

      12
      十二、農(nóng)林水支出410.96

      13
      十三、交通運輸支出420.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出4340.48

      15
      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出440.00

      16
      十六、金融支出450.00

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出460.00

      18
      十八、國土海洋氣象等支出470.00

      19
      十九、住房保障支出4859.50

      20
      二十、糧油物資儲備支出490.00

      21
      二十一、其他支出503.90
      本年收入合計228,062.50本年支出合計515,181.57
      用事業(yè)基金彌補收支差額230.00結(jié)余分配520.00
      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余241,648.75  其中:提取職工福利基金530.00
        其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余251,648.61        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金540.00

      26
      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余554,529.68

      27
        其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余564,474.70

      28

      57
      總計299,711.25總計589,711.25
      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

       

      收入決算表










      公開02表
      部門:清遠市教育局





      金額單位:萬元
      科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
      欄次1234567
      合計8,062.508,007.660.000.000.000.0054.84
      201一般公共服務支出34.9234.920.000.000.000.000.00
      20133宣傳事務34.9234.920.000.000.000.000.00
      2013399  其他宣傳事務支出34.9234.920.000.000.000.000.00
      204公共安全支出4.004.000.000.000.000.000.00
      20402公安4.004.000.000.000.000.000.00
      2040211  禁毒管理4.004.000.000.000.000.000.00
      205教育支出7,607.177,552.340.000.000.000.0054.84
      20501教育管理事務3,783.913,729.080.000.000.000.0054.84
      2050101  行政運行641.55641.550.000.000.000.000.00
      2050102  一般行政管理事務8.508.500.000.000.000.000.00
      2050199  其他教育管理事務支出3,133.873,079.030.000.000.000.0054.84
      20502普通教育1,217.101,217.100.000.000.000.000.00
      2050202  小學教育937.39937.390.000.000.000.000.00
      2050203  初中教育0.130.130.000.000.000.000.00
      2050204  高中教育41.3841.380.000.000.000.000.00
      2050299  其他普通教育支出238.21238.210.000.000.000.000.00
      20503職業(yè)教育608.15608.150.000.000.000.000.00
      2050302  中專教育549.13549.130.000.000.000.000.00
      2050304  職業(yè)高中教育1.051.050.000.000.000.000.00
      2050399  其他職業(yè)教育支出57.9757.970.000.000.000.000.00
      20508進修及培訓128.10128.100.000.000.000.000.00
      2050801  教師進修1.001.000.000.000.000.000.00
      2050803  培訓支出126.10126.100.000.000.000.000.00
      2050899  其他進修及培訓1.001.000.000.000.000.000.00
      20509教育費附加安排的支出1,085.531,085.530.000.000.000.000.00
      2050902  農(nóng)村中小學教學設施992.00992.000.000.000.000.000.00
      2050904  城市中小學教學設施93.5393.530.000.000.000.000.00
      20599其他教育支出784.38784.380.000.000.000.000.00
      2059999  其他教育支出784.38784.380.000.000.000.000.00
      208社會保障和就業(yè)支出301.74301.740.000.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休301.02301.020.000.000.000.000.00
      2080501  歸口管理的行政單位離退休272.48272.480.000.000.000.000.00
      2080505  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.3510.350.000.000.000.000.00
      2080599  其他行政事業(yè)單位離退休支出18.2018.200.000.000.000.000.00
      20808撫恤0.720.720.000.000.000.000.00
      2080801  死亡撫恤0.720.720.000.000.000.000.00
      210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.839.830.000.000.000.000.00
      21011行政事業(yè)單位醫(yī)療9.839.830.000.000.000.000.00
      2101101  行政單位醫(yī)療9.839.830.000.000.000.000.00
      213農(nóng)林水支出0.960.960.000.000.000.000.00
      21305扶貧0.960.960.000.000.000.000.00
      2130599  其他扶貧支出0.960.960.000.000.000.000.00
      215資源勘探信息等支出40.4840.480.000.000.000.000.00
      21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管40.4840.480.000.000.000.000.00
      2150599  其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出40.4840.480.000.000.000.000.00
      221住房保障支出59.5059.500.000.000.000.000.00
      22102住房改革支出59.5059.500.000.000.000.000.00
      2210201  住房公積金59.5059.500.000.000.000.000.00
      229其他支出3.903.900.000.000.000.000.00
      22999其他支出3.903.900.000.000.000.000.00
      2299901  其他支出3.903.900.000.000.000.000.00
      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

       

      支出決算表









      公開03表
      部門:清遠市教育局




      金額單位:萬元
      科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
      欄次123456
      合計5,181.571,080.774,100.800.000.000.00
      201一般公共服務支出34.920.0034.920.000.000.00
      20133宣傳事務34.920.0034.920.000.000.00
      2013399  其他宣傳事務支出34.920.0034.920.000.000.00
      204公共安全支出4.000.004.000.000.000.00
      20402公安4.000.004.000.000.000.00
      2040211  禁毒管理4.000.004.000.000.000.00
      205教育支出4,726.24704.844,021.410.000.000.00
      20501教育管理事務902.98644.69258.300.000.000.00
      2050101  行政運行641.55641.550.000.000.000.00
      2050102  一般行政管理事務8.500.008.500.000.000.00
      2050199  其他教育管理事務支出252.943.14249.800.000.000.00
      20502普通教育1,217.103.341,213.770.000.000.00
      2050202  小學教育937.391.39936.000.000.000.00
      2050203  初中教育0.130.130.000.000.000.00
      2050204  高中教育41.381.8339.560.000.000.00
      2050299  其他普通教育支出238.210.00238.210.000.000.00
      20503職業(yè)教育608.1554.27553.880.000.000.00
      2050302  中專教育549.1353.22495.910.000.000.00
      2050304  職業(yè)高中教育1.051.050.000.000.000.00
      2050399  其他職業(yè)教育支出57.970.0057.970.000.000.00
      20508進修及培訓128.100.00128.100.000.000.00
      2050801  教師進修1.000.001.000.000.000.00
      2050803  培訓支出126.100.00126.100.000.000.00
      2050899  其他進修及培訓1.000.001.000.000.000.00
      20509教育費附加安排的支出1,085.530.001,085.530.000.000.00
      2050902  農(nóng)村中小學教學設施992.000.00992.000.000.000.00
      2050904  城市中小學教學設施93.530.0093.530.000.000.00
      20599其他教育支出784.382.55781.830.000.000.00
      2059999  其他教育支出784.382.55781.830.000.000.00
      208社會保障和就業(yè)支出301.74301.740.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休301.02301.020.000.000.000.00
      2080501  歸口管理的行政單位離退休272.48272.480.000.000.000.00
      2080505  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.3510.350.000.000.000.00
      2080599  其他行政事業(yè)單位離退休支出18.2018.200.000.000.000.00
      20808撫恤0.720.720.000.000.000.00
      2080801  死亡撫恤0.720.720.000.000.000.00
      210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.839.830.000.000.000.00
      21011行政事業(yè)單位醫(yī)療9.839.830.000.000.000.00
      2101101  行政單位醫(yī)療9.839.830.000.000.000.00
      213農(nóng)林水支出0.960.960.000.000.000.00
      21305扶貧0.960.960.000.000.000.00
      2130599  其他扶貧支出0.960.960.000.000.000.00
      215資源勘探信息等支出40.480.0040.480.000.000.00
      21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管40.480.0040.480.000.000.00
      2150599  其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出40.480.0040.480.000.000.00
      221住房保障支出59.5059.500.000.000.000.00
      22102住房改革支出59.5059.500.000.000.000.00
      2210201  住房公積金59.5059.500.000.000.000.00
      229其他支出3.903.900.000.000.000.00
      22999其他支出3.903.900.000.000.000.00
      2299901  其他支出3.903.900.000.000.000.00
      注:本表反映部門本年度各項支出情況。

       

      財政撥款收入支出決算表







      公開04表
      部門:清遠市教育局





      金額單位:萬元
                
      項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
      欄次
      1欄次
      234
      一、一般公共預算財政撥款18,007.66一、一般公共服務支出2834.9234.920.00
      二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出290.000.000.00

      3
      三、國防支出300.000.000.00

      4
      四、公共安全支出314.004.000.00

      5
      五、教育支出324,693.204,693.200.00

      6
      六、科學技術支出330.000.000.00

      7
      七、文化體育與傳媒支出340.000.000.00

      8
      八、社會保障和就業(yè)支出35301.74301.740.00

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出369.839.830.00

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.00

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.00

      12
      十二、農(nóng)林水支出390.960.960.00

      13
      十三、交通運輸支出400.000.000.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出4140.4840.480.00

      15
      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出420.000.000.00

      16
      十六、金融支出430.000.000.00

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.00

      18
      十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.00

      19
      十九、住房保障支出4659.5059.500.00

      20
      二十、糧油物資儲備支出470.000.000.00

      21
      二十一、其他支出483.903.900.00
      本年收入合計228,007.66本年支出合計495,148.525,148.520.00
      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余231.36年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余502,860.502,860.500.00
        一般公共預算財政撥款241.36
      51


        政府性基金預算財政撥款250.00
      52



      26

      53


      總計278,009.02總計548,009.028,009.020.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

       

      一般公共預算財政撥款支出決算表






      公開05
      部門:清遠市教育局

      單位:萬元
          本年支出合計基本支出  項目支出
      功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123
      合計5,148.521,080.774,067.75
      201一般公共服務支出34.920.0034.92
      20133宣傳事務34.920.0034.92
      2013399  其他宣傳事務支出34.920.0034.92
      204公共安全支出4.000.004.00
      20402公安4.000.004.00
      2040211  禁毒管理4.000.004.00
      205教育支出4,693.20704.843,988.36
      20501教育管理事務869.94644.69225.25
      2050101  行政運行641.55641.550.00
      2050102  一般行政管理事務8.500.008.50
      2050199  其他教育管理事務支出219.893.14216.75
      20502普通教育1,217.103.341,213.77
      2050202  小學教育937.391.39936.00
      2050203  初中教育0.130.130.00
      2050204  高中教育41.381.8339.56
      2050299  其他普通教育支出238.210.00238.21
      20503職業(yè)教育608.1554.27553.88
      2050302  中專教育549.1353.22495.91
      2050304  職業(yè)高中教育1.051.050.00
      2050399  其他職業(yè)教育支出57.970.0057.97
      20508進修及培訓128.100.00128.10
      2050801  教師進修1.000.001.00
      2050803  培訓支出126.100.00126.10
      2050899  其他進修及培訓1.000.001.00
      20509教育費附加安排的支出1,085.530.001,085.53
      2050902  農(nóng)村中小學教學設施992.000.00992.00
      2050904  城市中小學教學設施93.530.0093.53
      20599其他教育支出784.382.55781.83
      2059999  其他教育支出784.382.55781.83
      208社會保障和就業(yè)支出301.74301.740.00
      20805行政事業(yè)單位離退休301.02301.020.00
      2080501  歸口管理的行政單位離退休272.48272.480.00
      2080505  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.3510.350.00
      2080599  其他行政事業(yè)單位離退休支出18.2018.200.00
      20808撫恤0.720.720.00
      2080801  死亡撫恤0.720.720.00
      210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.839.830.00
      21011行政事業(yè)單位醫(yī)療9.839.830.00
      2101101  行政單位醫(yī)療9.839.830.00
      213農(nóng)林水支出0.960.960.00
      21305扶貧0.960.960.00
      2130599  其他扶貧支出0.960.960.00
      215資源勘探信息等支出40.480.0040.48
      21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管40.480.0040.48
      2150599  其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出40.480.0040.48
      221住房保障支出59.5059.500.00
      22102住房改革支出59.5059.500.00
      2210201  住房公積金59.5059.500.00
      229其他支出3.903.900.00
      22999其他支出3.903.900.00
      2299901  其他支出3.903.900.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

       

      一般公共預算財政撥款基本支出決算表








      公開06表
      部門:清遠市教育局




      金額單位:萬元
      人員經(jīng)費公用經(jīng)費
      科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
      301工資福利支出438.19302商品和服務支出98.03310其他資本性支出5.16
      30101  基本工資172.0330201  辦公費7.3531001  房屋建筑物購建0.00
      30102  津貼補貼243.7730202  印刷費0.0031002  辦公設備購置5.16
      30103  獎金0.0030203  咨詢費0.0031003  專用設備購置0.00
      30104  其他社會保障繳費0.0030204  手續(xù)費0.0031005  基礎設施建設0.00
      30106  伙食補助費0.0030205  水費1.1431006  大型修繕0.00
      30107  績效工資0.0030206  電費11.2331007  信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.00
      30108  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.3930207  郵電費10.8031008  物資儲備0.00
      30109  職業(yè)年金繳費0.0030208  取暖費0.0031009  土地補償0.00
      30199  其他工資福利支出0.0030209  物業(yè)管理費19.9131010  安置補助0.00
      303對個人和家庭的補助539.3930211  差旅費18.3331011  地上附著物和青苗補償0.00
      30301  離休費0.0030212  因公出國(境)費用11.8831012  拆遷補償0.00
      30302  退休費294.5830213  維修(護)費3.3031013  公務用車購置0.00
      30303  退職(役)費0.0030214  租賃費0.0031019  其他交通工具購置0.00
      30304  撫恤金0.7230215  會議費1.7631020  產(chǎn)權(quán)參股0.00
      30305  生活補助0.0030216  培訓費5.0631099  其他資本性支出0.00
      30306  救濟費0.0030217  公務接待費5.05304對企事業(yè)單位的補貼0.00
      30307  醫(yī)療費0.0030218  專用材料費0.0030401  企業(yè)政策性補貼0.00
      30308  助學金60.1530224  被裝購置費0.0030402  事業(yè)單位補貼0.00
      30309  獎勵金0.0030225  專用燃料費0.0030403  財政貼息0.00
      30310  生產(chǎn)補貼0.0030226  勞務費0.0030499  其他對企事業(yè)單位的補貼0.00
      30311  住房公積金59.5030227  委托業(yè)務費0.00307債務利息支出0.00
      30312  提租補貼0.0030228  工會經(jīng)費0.0030701  國內(nèi)債務付息0.00
      30313  購房補貼0.0030229  福利費0.0030707  國外債務付息0.00
      30314  采暖補貼0.0030231  公務用車運行維護費2.21399其他支出0.00
      30315  物業(yè)服務補貼0.0030239  其他交通費用0.0039906  贈與0.00
      30399  其他對個人和家庭的補助支出124.4530240  稅金及附加費用0.00





      30299  其他商品和服務支出0.00


      人員經(jīng)費合計977.58公用經(jīng)費合計103.19
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


       

      一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表











      公開07
      部門:清遠市教育局








      單位:萬元
      預算數(shù)決算數(shù)
      合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
      小計公務用車
           購置費
      公務用車
           運行費
      小計公務用車
           購置費
      公務用車
           運行費
      123456789101112
      29124041319.1411.882.2102.215.05
           說明:   
          1.2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計19.14萬元,比2016年減少0.27萬元,下降1.39%。其中:因公出國(境)經(jīng)費11.88萬元,比2016年增加0.39萬元,增長3.39%。公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費2.21萬元,比2016年減少0.17萬元,下降7.14%,減少的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,對車輛燃油費、路橋費、維修費用等支出進行了嚴格的規(guī)范。公務接待費5.05萬元,比2016年減少0.49萬元,下降8.84%,下降的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴控接待標準和陪同人員減少。
          2.因公出國(境)團組數(shù)1個,因公出國(境)2人次。
          3.公務用車購置數(shù)0輛,公務用車保有量1輛,是一般公務用車。
          4.國內(nèi)公務接待42批次(個),國內(nèi)公務接待919人次。
          5.國(境)外公務接待0批次(個),國(境)外公務接待0人次。
          6.2017年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

       

       

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表








      公開08
      部門:清遠市教育局




      單位:萬元
          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出  項目支出
      欄次123456
      合計0.000.000.000.000.000.00
















































      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

       

       

       

       

      第三部分  2017年部門決算情況說明

      一、2017年部門決算收支情況總體說明

      市教育局2017年度收入總計8062.5萬元,比上年減少3528.38萬元,減幅30%,主要是2016年撥入了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元,2017年沒有了;支出總計5181.57萬元,比上年減少6493.55萬元,減幅56%,主要是2016年支出了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元,2017年沒有了,2017年教育費附加調(diào)整項目經(jīng)費1910萬元未支付。

      公共決算財政撥款收入8007.66萬元,比上年減少3569.84萬元,減幅31%,主要是2016年撥入了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元,2017年沒有了。公共決算財政撥款支出5148.52萬元,比上年減少6445.4萬元,減幅56%,主要是2016年支出了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元,2017年沒有了,2017年教育費附加調(diào)整項目經(jīng)費1910萬元未支付

      “收入決算表”中其他收入54.84萬元,其中省撥入市教育關工委家長學校工作經(jīng)費0.06萬,54.78萬元是教育基金利息收入。

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負數(shù)的情況。

      部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級決算單位的經(jīng)費支出。

      “支出明細表”中“其他工資福利支出”0萬元

      沒有“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”支出。

      二、“三公經(jīng)費”支出情況

      1.2017年一般公共決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計19.14萬元,比2016年減少0.27萬元,下降1.39 %。其中:因公出國(境)經(jīng)費11.88萬元,比2016年增加0.39萬元,增長3.39%。公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費2.21萬元,比2016年減少0.17萬元,下降7.14%,減少的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,對車輛燃油費、路橋費、維修費用等支出進行了嚴格的規(guī)范。公務接待費5.05萬元,比2016年減少0.49萬元,下降8.84%,下降的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴控接待標準和陪同人員減少。

          2.2017年因公出國(境)團組數(shù)1個,因公出國(境)2人次。

          3.2017年公務用車購置數(shù)0輛,公務用車保有量1輛。

          4.2017年國內(nèi)公務接待42批次(個),國內(nèi)公務接待919人次。

          5.2017年國(境)外公務接待0批次(個),國(境)外公務接待0人次。

      三、機關運行經(jīng)費支出情況

      2017年,機關運行經(jīng)費支出103.19萬元,比去年增加17.57萬元。支出內(nèi)容包括辦公費、郵電費、水電費、維修(護)費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等。

          四、政府采購支出情況

          2017年,政府采購支出404.91萬元,其中政府采購貨物支出6.53萬元,政府采購工程支出378.47萬元,政府采購服務支出19.91萬元。

      五、國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至2017年12月,實有車輛1輛,是一般公務用車;沒有單價50萬元以上的通用設備,沒有單價100萬元以上的專用設備。

          六、關于2017年度決算績效情況說明

      根據(jù)財政預算管理要求,市教育局對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評,有4個項目,涉及資金13770.42萬元。分別是:1.清遠市2015-2017年度教育費附加專項;2.招生考試經(jīng)費;3.民辦教育發(fā)展專項;4.強師工程。

      經(jīng)市財政局委托的廣州市中大管理咨詢有限公司采取現(xiàn)場材料取證和專家材料評審等模式開展重點績效評價,評價結(jié)果如下

          1.招生考試經(jīng)費。綜合評價得分89,結(jié)果等級為“。項目預算金額664萬元,實際到位資金534.35萬元,實際支出535.34萬元,超支0.99萬元,支出率100.19%。項目成效全面實現(xiàn)“平安招考”目標,不斷完善、深化初中畢業(yè)生學業(yè)考試(中考)和高中階段學校招生(中招)改革,提升教育教學質(zhì)量。招生考試工作實現(xiàn)了高效、安全、平穩(wěn)的目標,樹立了良好的社會形象,為考生贏得公正、公平、公開的競爭平臺,同時,全面完成本年度的招生計劃任務,為普及清遠市高中階段學校教育及提高人口素質(zhì),為國家選拔、輸送有用、急需的高素質(zhì)人才提供了有力的保障。項目實施達到預定的立項目標。實現(xiàn)“五個確?!?。一是確保招生考試試卷安全萬無一失;二是確保考試環(huán)境得到全面改善,招生綜合整治取得明顯成效;三是確??硷L考紀群體舞弊零事故,違紀作弊大幅度下降;四是確保招生考試公開、公平、公正;五是確保每年的招生計劃全面完成。

          2.清遠市2015-2017年度教育費附加專項專家評價得分為85.63分,績效等級為“良”。該專項包括2015至2017年45個子項目,實際預算總額合計10,556.42萬元,實際支出8,932.10萬元,資金使用率為84.61%。通過設立基礎教育專組網(wǎng)建設、多媒體和電腦設備采購、校園環(huán)境改造、幼兒教育發(fā)展專項等項目支持各級各類學校改善教學設施和辦學條件,在提高教育信息化水平、改善辦學條件、扶持學前教育發(fā)展等方面取得了一定成效。

      3.民辦教育發(fā)展專項。綜合評價得分82,結(jié)果等級為“。該項目預算金額為1550萬元,實際下?lián)苜Y金1,461.40萬元。其中,2017年學前教育“民辦公助”專項資金使用資金601.4萬元,補助資金主要用于幼兒園基建工程設施設備、教師工資補貼、師資培訓公用經(jīng)費等支出;2017年已完成標準化學校創(chuàng)建的民辦義務教育階段學校、被評為省重點中職學校和省一級幼兒園的民辦學校使用資金860萬元。

          項目成效學前教育方面,該項目有計劃、有步驟地對學前教育實施“民辦公助”,有效地推進了民辦幼兒園規(guī)范地發(fā)展,鼓勵了社會力量創(chuàng)辦普惠性幼兒園,滿足適齡幼兒入園的需求。民辦教育方面,該項目有利于增強民辦學校的辦學活力,促使民辦學校管理更加規(guī)范,特色更加鮮明,教育質(zhì)量和辦學水平不斷提高,有利于民辦學校教師隊伍更加穩(wěn)定,整體素質(zhì)得到進一步提高。

      4.強師工程。綜合評價得分66,結(jié)果等級為“低”。預算資金1,000萬元,實際撥入資金907.1萬元,資金到位率90.71%。2017年強師工程支出407.1萬元,資金支出率44.88%。該本項目的實施,一方面廣大教師與教育管理者的信息化水平得到有效提升,促進了信息技術與教育教學的深度融合,對推進現(xiàn)代化教育、改變課堂教學模式、提高教學質(zhì)量起到重要的作用;另一方面中職學校教師隊伍素質(zhì)得到較大提升,對進一步深化職業(yè)教育教學改革、促進中職教育發(fā)展、加強技能人才培養(yǎng)起到了重要作用。

       

       

      第四部分  名詞解釋

          (一)財政撥款:指財政部門用一般決算收入、政府基金收入安排的決算單位資金。

          (二)財政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

          (三)其他資金:指除“財政撥款收入”“上級撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          (四)上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

          (五)附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

          (六)用事業(yè)單位基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)管收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          (七)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          (八)項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (九)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動和輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      (十)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

      (十一)上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

      (十二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      (十三)結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

      (十四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          (十五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助

      費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十六)機關運行費:為保障行政單位運行(合參照公務員法管理的事業(yè)單位)用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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