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?2017年清遠市省級職教基地籌建辦公室決算公開報告
目?????? 錄
?
第一部分?? ?清遠市省級職教基地籌建辦公室 概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?? ?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分?? ?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分?? ?清遠市省級職教基地籌建辦公室 概況
(一)部門主要職責
?清遠市省級職教基地籌建辦公室是無級別的,財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位,主要負責清遠市省級職業(yè)教育基地的籌建工作。
?
(二)部門決算單位構(gòu)成
?我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。 ?
第二部分?? ?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算表
?
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門: 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
104.99 |
一、一般公共服務支出 |
26 |
12.88 |
二、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
28 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
76.51 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
31 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
32 |
0.00 |
? |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
33 |
0.00 |
? |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
34 |
0.24 |
? |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
35 |
0.00 |
? |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
36 |
14.15 |
? |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
37 |
0.00 |
? |
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
38 |
0.00 |
? |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
? |
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
40 |
0.00 |
? |
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
? |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
? |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
43 |
0.00 |
? |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
1.20 |
? |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
45 |
0.00 |
? |
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
本年收入合計 |
22 |
104.99 |
本年支出合計 |
47 |
104.99 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
48 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
49 |
0.00 |
總計 |
25 |
104.99 |
總計 |
50 |
104.99 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
?
收入決算表 |
||||||||
|
公開02表 |
|||||||
部門: 清遠市省級職教基地籌建辦公室 ????? |
單位:萬元 |
|||||||
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
?合計 |
104.99 |
104.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20125 |
?港澳臺僑事務 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012599 |
? 其他港澳臺僑事務支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
?職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
? 高等職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
?行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
? 行政單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
?城市基礎(chǔ)設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121301 |
? 城市公共設施 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
?住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
? 住房公積金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
支出決算表 |
|||||||
公開03表 |
|||||||
部門: 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位:萬元 |
||||||
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
?合計 |
104.99 |
77.95 |
27.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20125 |
?港澳臺僑事務 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012599 |
? 其他港澳臺僑事務支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
?職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
? 高等職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
?行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
? 行政單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
?城市基礎(chǔ)設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121301 |
? 城市公共設施 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
?住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
? 住房公積金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
?
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
公開04表 |
||||||||
部門: 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
90.84 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
14.15 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
? |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
|
? |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
? |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
104.99 |
本年支出合計 |
52 |
104.99 |
90.84 |
14.15 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????? 一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
? |
? |
? |
|
????? ??政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
? |
? |
|
|
總計 |
28 |
104.99 |
總計 |
56 |
104.99 |
90.84 |
14.15 |
|
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||
公開05表 |
||||
部門: 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位:萬元 |
|||
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
90.84 |
77.95 |
12.88 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
20125 |
?港澳臺僑事務 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
2012599 |
? 其他港澳臺僑事務支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
205 |
教育支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
20503 |
?職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
2050305 |
? 高等職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
21011 |
?行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
2101101 |
? 行政單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
22102 |
?住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
2210201 |
? 住房公積金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||
公開06表 |
||||||
部門: 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位:萬元 |
|||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
60.15 |
302 |
商品和服務支出 |
16.15 |
|
30101 |
? 基本工資 |
33.89 |
30201 |
? 辦公費 |
1.97 |
|
30102 |
? 津貼補貼 |
1.55 |
30202 |
? 印刷費 |
1.21 |
|
30103 |
? 獎金 |
8.62 |
30203 |
? 咨詢費 |
1.00 |
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
9.19 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.00 |
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
0.00 |
|
30107 |
? 績效工資 |
0.87 |
30206 |
? 電費 |
1.96 |
|
30108 |
? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
? 郵電費 |
4.49 |
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
6.03 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.65 |
30211 |
? 差旅費 |
0.64 |
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國(境)費用 |
0.00 |
|
30302 |
? 退休費 |
0.00 |
30213 |
? 維修(護)費 |
0.00 |
|
30303 |
? 退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會議費 |
1.69 |
|
30305 |
? 生活補助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓費 |
1.01 |
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
? 公務接待費 |
1.08 |
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
0.24 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
|
30308 |
? 助學金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務費 |
0.00 |
|
30311 |
? 住房公積金 |
1.20 |
30227 |
? 委托業(yè)務費 |
0.00 |
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
0.00 |
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
|
30314 |
? 采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
1.09 |
|
30315 |
? 物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
0.00 |
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
0.21 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
? 辦公設備購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
? 專用設備購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
? 基礎(chǔ)設施建設 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
? 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
? 公務用車購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
|
? |
? |
|
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
? 國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
? 國外債務付息 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
|
? |
人員經(jīng)費合計 |
61.80 |
? |
公用經(jīng)費合計 |
16.15 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
?
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||
公開07表 |
||||||||||||
部門: 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位:萬元 |
|||||||||||
預算數(shù) |
決算數(shù) |
|||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.06 |
12.88 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
1.08 |
15.06 |
12.88 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
1.08 |
|
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||
公開08表 |
|||||||
部門: 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位:萬元 |
||||||
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
?合計 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
21213 |
?城市基礎(chǔ)設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
2121301 |
? 城市公共設施 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
第三部分 ???清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算情況說明
一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年度總收入 104.99 萬元,其中本年收入 104.99 萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入 104.99 萬元, 比上年決算數(shù)增加104.99萬元,增長100%,主要變動情況:一、2016年我們單位還沒有沒有納入預算,預算額度為0,2017年才開始納入預算,所以增長率為100%;二、一般公共服務收入2017年預算額較2016年增加90.84萬元,三是政府性基金收入2017年預算額較2016年增加14.15萬元;三、變動的主要原因還是2016年我們單位根本無預算,所以才會造成100%的增長變動。
2.上級補助收入 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%(與上年決算數(shù)持平)。
3.事業(yè)收入 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%(與上年決算數(shù)持平)。
4.經(jīng)營收入 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%(與上年決算數(shù)持平)。
5.其他收入 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%(與上年決算數(shù)持平)。
(二)年度支出總體情況
?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年度總支出 104.99 萬元,其中本年支出 104.99 萬元。具體情況如下:
1.基本支出 77.95 萬元, 比上年決算數(shù)增加77.95萬元,增長100%,主要變動情況:2017年工資福利支出較2016年增加60.15萬元,對個人和家庭補助-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出較2016年增加0.24萬元,對個人和家庭補助-住房公積金支出較2016年增加1.2萬元,對個人和家庭補助-其他對個人和家庭的補助支出較2016年增加0.21萬元,公用經(jīng)費較2016年增加16.15萬元)。
……。
2.項目支出 27.04 萬元, 比上年決算數(shù)增加27.04萬元,增長100%,主要變動情況:其他港澳臺僑務事務支出較2016年增加12.88萬元, 政府性基金預算用于城市基礎(chǔ)設施配套費及對應專項債務收入安排的支出較2016年增加14.15萬元。
3.上繳上級支出 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,(與上年決算數(shù)持平)。
4.經(jīng)營支出 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,(與上年決算數(shù)持平。)
5.對附屬單位補助支出 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,(與上年決算數(shù)持平。
二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明
(一) 2017 年度財政撥款收入說明
?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年度財政撥款收入合計 104.99 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 90.84 萬元,比上年決算數(shù) 0 萬元, 增加了90.84萬元,增長率100% ;政府性基金預算財政撥款收入 14.15 萬元,比上年決算數(shù) 0 萬元, 增加了14.15萬元,增長率為100%
(二) 2017 年度財政撥款支出說明
?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年度財政撥款支出合計 104.99 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 90.84 萬元,比年初預算數(shù) 增加20.64 萬元, 增長29.40%;主要變動情況:1、2017年09月份新增編制內(nèi)人員2名,2017年11月份新增編制內(nèi)人員1名,增加工資福利支出共計7.76萬元,2017年臨時增加出國出訪費用12.88萬元 ;政府性基金預算財政撥款支出 14.15 萬元,比年初預算數(shù) 增加14.15 萬元, 增長100%;主要變動情況:2017年臨時增加清遠市省級職教基地五所學院城市基礎(chǔ)設施配套費-電力遷改工程費用14.15萬元。
三、 2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 15.06 萬元,完成預算 15.06 萬元的 100.00% 。其中:因公出國(境)費支出決算為 12.88 萬元,完成預算 12.88 萬元的 100.00% ;公務用車購置及運行費支出決算為 1.09 萬元,完成預算 1.09 萬元的 100.00% ;公務接待費支出決算為 1.08 萬元,完成預算 1.08 萬元的 100.00% 。
?2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算 等于 預算數(shù)的主要情況: 2017年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預算數(shù))
與上年相比, 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年 0 萬元, 增加了15.06萬元 。其中:因公出國(境)費支出決算 12.88萬元 ;公務用車購置及運行費支出決算 1.09萬元 ;公務接待費支出決算 1.08萬元 。 1、因公出國(境)費支出增加的主要情況:我單位2016年沒有納入預算,預算額為0,2017年才納入預算,所以增長變動為100%;2、公務用車購置及運行費支出增加的主要情況:我單位2016年沒有納入預算,預算額為0,2017年才納入預算,所以增長變動為100%;3、公務接待費支出增加的主要情況:我單位2016年沒有納入預算,預算額為0,2017年才納入預算,所以增長變動為100%;4、總體來講變動增長100%的主要原因還是:2016年我們單位沒有納入預算,預算額為0,2017年才納入預算,所以才會造成增長變動幅度為100%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
?2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 12.88 萬元,占 85.60% ;公務用車購置及運行費支出 1.09萬元,占7.23% ;公務接待費支出 1.08萬元,占7.19% 。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 12.88 萬元。全年使用財政撥款安排 清遠市省級職教基地籌建辦公室及清遠市外事僑務局、清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局、清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局、清遠市國土資源局5 個單位出國團組 1 個、累計 6 人次。開支內(nèi)容包括: (1)境外考察12.88萬元,主要用于海外聯(lián)誼、大學城區(qū)建設和職業(yè)教育合作交流的代表團的國際往返機票、燃油費、機場建設費、境內(nèi)機場專車接送費、境外活動期間統(tǒng)一安排的交通費、食宿費、交流費、首次簽證費等。
2.公務用車購置及運行維護費支出 1.09 萬元,其中:公務用車購置支出為 0 萬元, 2017 年公務用車購置數(shù) 0 輛。公務用車運行及維護支出 1.09 萬元, ?2017年清遠市省級職教基地籌建辦公室 公務用車保有量為 0 輛,主要用于 借用清遠市政府車輛的加油及保險費用為1.09萬元。
3.公務接待費支出 1.08 萬元,主要用于 單位日常的飯?zhí)媒哟M用支出 。 2017年,清遠市省級職教基地籌建辦公室 共接待國外來訪團組 0 ?個,來訪外賓 0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待 10 次,接待人數(shù)共 100 人, 主要包括2017年1-12月份五所學院領(lǐng)導來訪飯?zhí)玫慕哟笆☆I(lǐng)導的來訪接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
?2017 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元,比上年 0 萬元, 增減變動額為0 主要增減變動情況是: 無變動
(二)政府采購支出情況說明
?2017 年本部門政府采購支出總額 0 ?萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至 2017 年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中, 定向化保障崗位用車0輛、機要通信應急保障用車(綜合保障業(yè)務用車)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛, 單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),單價100萬元以上專用設備 0 臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。 2017年度我部門組織對1個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金12.88萬元,占一般公共預算項目支出總額的14.18%;組織對1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金14.15萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。主要項目績效自評情況: 根據(jù)財政預算管理要求,
省級職教基地五所學院電力遷改基礎(chǔ)設施項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,省級職教基地五所學院電力遷改基礎(chǔ)設施項目項目自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為14.15萬元,執(zhí)行數(shù)為14.15萬元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是解決了省級職教基地基地五所學院建設的用電問題;二是提高了五所學院建設的工作力度。
重點項目績效評價報告。主要是指2017年度在部門自評基礎(chǔ)上由財政部門牽頭組織并反饋部門的重點績效評價報告(部門應根據(jù)有關(guān)政務公開和保密規(guī)定執(zhí)行,可在財政部門反饋的評價報告版本上進行適當簡化)。 ?
以部門為主體開展的項目績效評價報告。 (由預算部門結(jié)合績效評價工作開展情況,在征求本級財政部門意見的基礎(chǔ)上至少選擇一項公開)。 ?
第四部分 ??名詞解釋
?財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。