清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
2017年部門決算公開
目???????錄
第一部分???清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分???清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
(一)部門主要職責(zé)
本部門是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)的行政單位,負(fù)責(zé)全市轄區(qū)工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的行業(yè)管理工作,擬訂相關(guān)的地方政策、發(fā)展戰(zhàn)略及管理規(guī)定并指導(dǎo)實(shí)施,承擔(dān)推進(jìn)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的工作責(zé)任,承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任,負(fù)責(zé)落實(shí)房屋交易政策、房屋租賃的監(jiān)督管理等工作,指導(dǎo)住宅小區(qū)物業(yè)管理工作,監(jiān)督管理建筑市場(chǎng),承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的職責(zé),承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展的職責(zé),指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)城市綜合管理工作的方針政策和法律法規(guī),負(fù)責(zé)全市城市市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明及節(jié)能推廣、城市橋梁、城市道路及其配套設(shè)施、城鎮(zhèn)燃?xì)?、市容綜合管理和城市管理行政執(zhí)法的監(jiān)督管理工作,會(huì)同有關(guān)部門編制城市綜合管理工作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督、指導(dǎo)組織實(shí)施等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門為市政府行政機(jī)關(guān)單位,內(nèi)設(shè)14個(gè)機(jī)構(gòu):辦公室、法規(guī)監(jiān)督科、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理科、房產(chǎn)管理科、住房保障管理科、行政審批科(清遠(yuǎn)市工程竣工驗(yàn)收備案辦公室)、城鄉(xiāng)建設(shè)科、建筑市場(chǎng)管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)督科(清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì))、建筑節(jié)能與建筑材料監(jiān)管科、市政管理科(清遠(yuǎn)市燃?xì)夤芾磙k公室)、城管督查科、財(cái)務(wù)科、人事科。
本部門在編人員75人,后勤人員9人,退休人員50人,政府購(gòu)買服務(wù)人員28人。
第二部分???清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年部門決算表
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》(財(cái)決03表)。
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》(財(cái)決04表)。
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)。
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)。
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的,在合計(jì)欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
第三部分??清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局?2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年度總收入5104.96萬(wàn)元,其中本年收入5104.96萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入5103.44萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加1533.06萬(wàn)元,增幅42.94?%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加1152.05萬(wàn),增幅71.79%。其中包括增加了青山垃圾填埋場(chǎng)建設(shè)工程、公路綠化升級(jí)改造項(xiàng)目、新舊城排雨排污管道建設(shè)及改造工程等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政府性基本預(yù)算財(cái)政撥款2756.83萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年持平。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年持平。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年持平。
5.其他收入1.52萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少4.56萬(wàn)元,下降75%。主要是我局2017年銀行存款減少,直接導(dǎo)致銀行利息收入大幅度減少。
(二)年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年度總支出5274.18萬(wàn)元,其中本年支出5274.18萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)支出0.4萬(wàn)元,主要用于引進(jìn)人才費(fèi)用,比上年決算數(shù)減少2.33萬(wàn)元,減少85.35%,主要原因是本年符合領(lǐng)取緊缺適高層次人才津貼的人數(shù)減少了。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出299.09萬(wàn)元,主要用于職工社保費(fèi)的繳納,比上年決算數(shù)減少3.56萬(wàn)元,下降1.2%,主要原因是醫(yī)保社保費(fèi)調(diào)整。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出13.88萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有職工醫(yī)保費(fèi)的繳納,比上年決算數(shù)增加0.29萬(wàn)元,增幅2.13%,主要原因是醫(yī)保社保費(fèi)調(diào)整。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出4856.42萬(wàn)元,主要用于在職職工和退休職工的工資福利發(fā)放、辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi),建設(shè)行業(yè)業(yè)務(wù)專項(xiàng)、基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目等支出。比上年決算數(shù)增加了785.01萬(wàn)元,增幅19.28%,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目比去年大幅度增加。
5、農(nóng)林水支出(類)支出0.96萬(wàn)元,主要用于精準(zhǔn)扶貧干部工作補(bǔ)貼。比上年決算書增加了0.96萬(wàn),增幅100%,主要原因是2016年沒有該項(xiàng)目支出。
6、交通運(yùn)輸支出(類)支出2.72萬(wàn)元,主要用于清退市出租車汽車經(jīng)營(yíng)權(quán)有償使用費(fèi)。比上年決算書增加了2.72萬(wàn)元,增幅100%,主要原因是2016年沒有該項(xiàng)目支出。
7、住房保障支出(類)支出91.81萬(wàn)元,主要用于職工住房公積金的繳納?;九c上年持平,沒有較大變幅。
8、其他支出(類)支出8.9萬(wàn)元,主要用于退休職工慰問,比上年決算數(shù)增加8.9萬(wàn),增幅100%,主要原因是2016年沒有該項(xiàng)目支出。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5103.44萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2346.61萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加429.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.38%,主要原因是年中追加部門專項(xiàng)資金357.97萬(wàn)元,其中財(cái)政撥入本局下屬事業(yè)單位清遠(yuǎn)市房產(chǎn)交易中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元、市數(shù)字化城市管理指揮中心政府購(gòu)買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)82.97萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2756.83萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加2756.83萬(wàn)元,增幅100%,主要原因是年初預(yù)算不包含政府性基金預(yù)算支出。
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年度部門財(cái)政撥款支出5103.44萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2346.61萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加429.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.38?%,主要原因是年中追加部門專項(xiàng)資金357.97萬(wàn)元,其中財(cái)政撥入本局下屬事業(yè)單位清遠(yuǎn)市房產(chǎn)交易中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元、市數(shù)字化城市管理指揮中心政府購(gòu)買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)82.97萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2756.83萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加2756.83萬(wàn)元,增幅100%,主要原因是年初預(yù)算不包含政府性基金預(yù)算支出。
分功能科目看:
1.一般公共服務(wù)支出(類)支出0.4萬(wàn)元,主要用于引進(jìn)人才費(fèi)用,比上年決算數(shù)減少2.33萬(wàn)元,減少85.35%,主要原因是本年符合領(lǐng)取緊缺適高層次人才津貼的人數(shù)減少了。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出299.09萬(wàn)元,主要用于職工社保費(fèi)的繳納,比上年決算數(shù)減少3.56萬(wàn)元,下降1.2%,主要原因是醫(yī)保社保費(fèi)調(diào)整。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出13.88萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有職工醫(yī)保費(fèi)的繳納,比上年決算數(shù)增加0.29萬(wàn)元,增幅2.13%,主要原因是醫(yī)保社保費(fèi)調(diào)整。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出4685.67萬(wàn)元,主要用于在職職工和退休職工的工資福利發(fā)放、辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi),建設(shè)行業(yè)業(yè)務(wù)專項(xiàng)、基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目等支出。比上年決算數(shù)增加1519.98萬(wàn)元,增幅43.86%,主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加1152.05萬(wàn),增幅71.79%。其中包括增加了青山垃圾填埋場(chǎng)建設(shè)工程、公路綠化升級(jí)改造項(xiàng)目、新舊城排雨排污管道建設(shè)及改造工程等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政府性基本預(yù)算財(cái)政撥款2756.83萬(wàn)元。
5、農(nóng)林水支出(類)支出0.96萬(wàn)元,主要用于精準(zhǔn)扶貧干部工作補(bǔ)貼。比上年決算書增加了0.96萬(wàn),增幅100%,主要原因是2016年沒有該項(xiàng)目支出。
6、交通運(yùn)輸支出(類)支出2.72萬(wàn)元,主要用于清退市出租車汽車經(jīng)營(yíng)權(quán)有償使用費(fèi)。比上年決算書增加了2.72萬(wàn)元,增幅100%,主要原因是2016年沒有該項(xiàng)目支出。
7、住房保障支出(類)支出91.81萬(wàn)元,主要用于職工住房公積金的繳納?;九c上年持平,沒有較大變幅。
8、其他支出(類)支出8.9萬(wàn)元,主要用于退休職工慰問,比上年決算數(shù)增加8.9萬(wàn),增幅100%,主要原因是2016年沒有該項(xiàng)目支出。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為25.71萬(wàn)元,完成預(yù)算20.8萬(wàn)元的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為20.59萬(wàn)元,完成預(yù)算5.1萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.06萬(wàn)元,完成預(yù)算12萬(wàn)元的33.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.06萬(wàn)元,完成預(yù)算3.7萬(wàn)元的28.65%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(guó)決算數(shù)超出預(yù)算數(shù),由于本部門三位主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)市組織方單位工作安排及公務(wù)需要,分別參加三次不同的因公出國(guó)(境)學(xué)習(xí)交流活動(dòng),經(jīng)費(fèi)共20.59萬(wàn)元,超預(yù)算計(jì)劃數(shù)。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加了19.85萬(wàn)元,增幅338.74%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加了20.59?萬(wàn)元,增幅100?%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.41萬(wàn)元,增幅9.17%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.33萬(wàn)元,下降23.74?%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加的主要原因是2016年全年無(wú)發(fā)生因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),2017年我局三位主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)市組織方單位工作安排及公務(wù)需要,分別參加三次不同的因公出國(guó)(境)學(xué)習(xí)交流活動(dòng),經(jīng)費(fèi)共20.59萬(wàn)元,超2016年決算數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)20.59萬(wàn)元,占80.09%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.06萬(wàn)元,占15.79%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.06萬(wàn)元,占4.12%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出25.71萬(wàn)元。2017年本部門三位主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)市組織方單位工作安排及公務(wù)需要,分別參加三次不同的因公出國(guó)(境)學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.06萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出4.06萬(wàn)元,本單位公務(wù)用車保有量為3輛,其中日常公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.06萬(wàn)元。本年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次,共接待200人次。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
?2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出275.42萬(wàn)元,比2016年決算數(shù)減少了102.91萬(wàn)元,增幅59.65%,主要原因是2017年減少購(gòu)置辦公設(shè)備19.23萬(wàn)元、支持幫扶村落建設(shè)經(jīng)費(fèi)49.4萬(wàn)元、建設(shè)行業(yè)監(jiān)督和誠(chéng)信系統(tǒng)等無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)用74.04萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額3007.49萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物支出31.76萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出2756.83萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出218.91萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額31.76元,占政府采購(gòu)支出總額1.06%。授予小微企業(yè)合同金額31.76元,占政府采購(gòu)支出總額的?1.06%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
????2017年,本部門沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。????
????(五)其他事項(xiàng)說明
截止2017年底,本部門下屬事業(yè)單位中共有三個(gè)預(yù)算單位,分別為清遠(yuǎn)市數(shù)字化城市管理指揮中心、清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站、清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進(jìn)中心。該三個(gè)單位均為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位,獨(dú)立編制部門預(yù)決算。鑒于各單位自行單獨(dú)公開本部門預(yù)決算更能清晰反映各單位本級(jí)預(yù)決算真實(shí)情況,在本次預(yù)算公開中,本部門亦延續(xù)以往方式,將局本級(jí)及下屬事業(yè)單位部門預(yù)算分別獨(dú)立公開。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。