2016年清遠市殘疾人康復中心部門預算
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目?錄
第一部分??清遠市殘疾人康復中心概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分??2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2016年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠市殘疾人康復中心概況
一、主要職責
主要工作職能:清遠市殘疾人康復中心是市內(nèi)腦癱兒童康復的資源管理中心和業(yè)務管理部門。主要從事殘疾兒童綜合康復教育服務,直接開展腦癱兒童康復訓練,肢殘康復訓練,承擔社區(qū)殘疾人康復指導任務、家長培訓,指導縣區(qū)殘聯(lián)開展殘疾人康復工作,協(xié)助市殘聯(lián)各項康復項目的組織實施。
????二、機構(gòu)設置
清遠市殘疾人康復中心是公益一類、正科級事業(yè)單位,本單位人員編制8人,在編干部職工7人,實有人員17人,退休9人員。
第二部分??2016年部門預算表
一、收支總體情況表
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表1 |
收支總體情況表 |
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單位名稱:清遠市殘疾人康復中心 |
單位:萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
||
項????目 |
2016年預算 |
項????目 |
2016年預算 |
一、財政撥款 |
130.57? |
一、基本支出 |
70.92? |
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
59.65? |
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???????本年收入合計 |
130.57? |
???????本年支出合計 |
130.57? |
|
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四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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|
?????????收入總計 |
130.57? |
?????????支出總計 |
130.57? |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
二、收入總體情況表
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表2 |
收入總體情況表 |
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單位名稱:清遠市殘疾人康復中心 |
單位:萬元 |
|
項????????目 |
2016年預算 |
|
一、預算撥款 |
|
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???一般公共預算撥款 |
130.57 |
|
???基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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???教育收費 |
|
|
???其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計 |
130.57? |
|
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|
|
四、上級補助收入 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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???????????收????入????總????計 |
130.57? |
三、支出總體情況表
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表3 |
支出總體情況表 |
||
單位名稱:清遠市殘疾人康復中心 |
單位:萬元 |
|
項????????目 |
2016年預算 |
|
一、基本支出 |
130.57? |
|
???工資福利支出 |
54.73? |
|
???一般商品和服務支出 |
66.23? |
|
???對個人和家庭的補助 |
9.61? |
|
???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
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???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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???政府購買服務類項目 |
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|
???其他類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計 |
130.57? |
|
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四、對附屬單位補助支出 |
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|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支????出????總????計 |
130.57? |
四、財政撥款收支總體情況表
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表4 |
財政撥款收支總體情況表 |
|||
單位名稱:清遠市殘疾人康復中心 |
單位:萬元 |
||
收????????入 |
支????????出 |
||
項????目 |
2016年預算 |
項????目 |
2016年預算 |
一、一般公共預算 |
130.57? |
一、一般公共預算 |
130.57? |
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
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|
????????本年收入合計 |
130.57? |
????????本年支出合計 |
130.57? |
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
|
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表5 |
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) |
|||
單位名稱:清遠市殘疾人康復中心 |
單位:萬元 |
||
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
|
????????????????合????計 |
37.53 |
37.53 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
37.53 |
37.53 |
|
??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
37.53 |
37.53 |
|
????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
|
37.53 |
|
????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????表6 |
||
單位名稱:清遠市殘疾人康復中心 |
單位:萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預算 |
|
????????????????合????計 |
130.57 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
65.21 |
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
18.26 |
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補貼 |
30.87 |
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
10.48 |
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
5.60 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
16.20 |
??[50502]商品和服務支出 |
??[30201]辦公費 |
15.68 |
??[50502]商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
0.52 |
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
49.16 |
??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補助 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
2.02 |
??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
|
??[50905]離退休費 |
??[30301]離休費 |
|
??[50905]離退休費 |
??[30302]退休費 |
37.53 |
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
9.61 |
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
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表7 |
一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
||
單位名稱:清遠市殘疾人康復中心 |
單位:萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預算 |
|
????????????????合????計 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
61.67 |
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
2.02 |
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
59.65 |
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
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表8 |
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
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單位名稱:清遠市殘疾人康復中心 |
單位:萬元 |
|
項????????目 |
2016年預算 |
|
行政經(jīng)費 |
|
|
“三公”經(jīng)費 |
5.00? |
|
??????其中:(一)因公出國(境)支出 |
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????????????(二)公務用車購置及運行維護支出 |
4.00? |
|
??????????????????1.公務用車購置 |
|
|
??????????????????2.公務用車運行維護費 |
4.00? |
|
????????????(三)公務接待費支出 |
1.00? |
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注: |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。 |
九、政府性基金預算支出情況表
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表9 |
2016年政府性基金預算支出情況表 |
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單位名稱:清遠市殘疾人康復中心 |
單位:萬元 |
||
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
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注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。 |
十、部門預算基本支出預算表
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表10 |
2016年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱:清遠市殘疾人康復中心 |
|
金額:萬元 |
|||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
130.56 |
130.56 |
130.56 |
|
|
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
37.53 |
37.53 |
37.53 |
|
|
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
37.53? |
37.53? |
37.53? |
|
|
|
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
37.53? |
37.53? |
37.53? |
|
|
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|
[20811]殘疾人事業(yè) |
80.93 |
80.93 |
80.93 |
|
|
|
|
[2081104]殘疾人康復 |
80.93 |
80.93 |
80.93 |
|
|
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|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
[221]住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
[22102]住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
[2210201]住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
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十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
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表11 |
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
單位名稱:清遠市殘疾人康復中心 |
|
|
金額:萬元 |
|||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分??2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算130.57萬元,收入包括:本年一般公共預算撥款收入130.57萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出118.07萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.02萬元、住房保障支出10.48萬元。與上年持平。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
清遠市殘疾人康復中心2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)是5萬元,其中公務用車運行費4萬元,公務接待費1萬元。
2016年“三公”經(jīng)費預算與2015年預算持平
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2016年,本部門機關運行經(jīng)費安排?11.2?萬元,與2015年持平。
四、政府采購情況
????2016本部門政府采購安排35萬元,其中:貨物類采購預算?35萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:82.90萬元,分布構(gòu)成情況為:主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:82.90萬元,資產(chǎn)變動情況為:增加10.91萬元固定資產(chǎn)。占有使用車輛情況,共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。
六、預算績效信息公開情況
2016年,本部門沒有推進預算績效信息公開的有關工作情況。
第四部分??名詞解釋
一、?一般公共預算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
????二、?事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
????三、?經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????四、?其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
????五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
????六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
????八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的?支出。
????十二、“三公”經(jīng)費:納入市直財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指因公出國(境)經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購支出(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
????十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??