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      2017年廣東省漁政總隊清遠支隊部門預算安排情況說明(含三公經(jīng)費)

      時間:2017-02-14 07:26:09 來源:市農業(yè)局 訪問量: -
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      第一部分??廣東省漁政總隊清遠支隊概況

      一、主要職責

      ????廣東省漁政總隊清遠支隊是主管漁政執(zhí)法工作的職能部門,歸口農業(yè)局管理。主要職責:

      (一)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國漁業(yè)法》等有關法律法規(guī),按國家、省、市行政主管部門的有關規(guī)定,制定我市漁業(yè)執(zhí)法工作規(guī)劃,并組織實施。

      ????(二)根據(jù)國家有關法律法規(guī)授權,履行漁政管理職能,維護國家漁業(yè)權益,保護漁業(yè)環(huán)境和漁業(yè)資源,維持漁業(yè)生產秩序。

      ????(三)指導、協(xié)調各縣(市)區(qū)漁業(yè)執(zhí)法機構的組織建設、領導干部的任職資格和錄用資格。

      (四)組織實施全市漁業(yè)水域的巡航,依法查處漁業(yè)違法行為。

      (五)負責全市漁港水域交通安全、設施維護管理、防污及漁船海事處理。

      (六)負責漁業(yè)船舶登記和職務船員考試、發(fā)證、審證、換證。

      (七)檢查監(jiān)督漁業(yè)準入、持證養(yǎng)殖、育苗、捕撈、運輸,檢查處理禁用漁具、漁法和非法漁獲物。

      (八)負責水產類型自然保護區(qū)、水生野生動物保護的監(jiān)督檢查、拯救和江河漁業(yè)資源的增殖保護。

      (九)負責漁業(yè)水域的水質監(jiān)測、漁業(yè)污染事故查處監(jiān)督檢查。

      (十)依法檢驗漁業(yè)船舶及其產品,對漁業(yè)船修造廠進行監(jiān)督。

      (十一)完成上級交辦的其他事項。

      二、機構設置

      (一)本部門無下屬單位,部門預算為支隊本級預算。

      (二)本部門內設機構、人員構成情況:支隊內設3個科室:辦公室、漁政漁港監(jiān)督科、執(zhí)法科(掛資源環(huán)境監(jiān)督科牌子)。執(zhí)法專項編制12名,其中支隊長1名,政委1名,副支隊長2名,內設機構領導職數(shù)3名。

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      第二部分??2017年部門預算表

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      第三部分?2017年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預算421.85萬元,收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,其中一般公共預算當年財政撥款收入321.12萬元、上年結轉100.73萬元,收入預算比上年增加115.42萬元,增加37.64%,主要原因是上年結轉專項費用增加;支出預算421.85萬元,包括:一般公共服務支出6萬元、社會保障和就業(yè)支出13.84萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.47萬元、農林水支出378.38萬元、住房保障支出20.16萬元。支出預算比上年增加115.42萬元,增加37.64%,主要原因是上年結轉專項費用預算支出增加。

      二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

      2017年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.7萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費3萬元(其中公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為3萬元),公務接待費4.7萬元。2017年預算數(shù)與上年保持不變。

      三、機關運行經(jīng)費安排情況

      2017年,本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算37.2萬元,與上年保持不變。其中:社會保障繳費3.5萬元、辦公費3.5萬元、印刷費0.5萬元、水費0.6萬元、電費1.2萬元、郵電費2.9萬元、物業(yè)管理費2萬元、差旅費4萬元、維修(護)費1.5萬元、會議費0.8萬元、培訓費1.5萬元、公務接待費4.7萬元、工會經(jīng)費4.5萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他商品和服務支出3萬元。

      四、政府采購情況

      2017年本部門政府采購預算總額9.7萬元,其中:貨物類采購預算4.7萬元,服務類采購預算5萬元。

      五、國有資產占有使用情況

      截至2017年2月9日,我支隊共有一輛一公務用車。2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

      第四部分?名詞解釋

      (一)一般公共預算撥款收入:指由市級財政局當年撥付的資金。

      (二)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行利息收入。

      (三)上年結轉:指2016年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (六)“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (七)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、福利費、工會經(jīng)費、公務接待費、因公出國(境)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費以及其他支出等。

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