清遠市青少年活動中
2017年心部門預算補充公開
目?錄
????第一部分??清遠市青少年活動中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分??2017年清遠市青少年活動中心部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2017年清遠市青少年活動中心預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠市青少年活動中心概況
一、主要職責
市青少年活動中心是由原市青少年宮和市青少年服務中心于2015年組建而成的公益一類事業(yè)單位。本中心主要職能是指導組織開展全市青少年學生校外活動,組織開展青少年教育培訓工作和社會實踐活動;為青少年成長成才、心理健康提供咨詢服務和開展幫扶、心理疏導等服務;在團市委領導下,負責統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導全市青年志愿者活動。
?????二、機構設置
?本中心無下屬單位,部門預算為本級預算。本中心內(nèi)設三個部室(辦公室、培訓活動部和青年志愿者工作部)。共有事業(yè)編制8個,實有在編人員7人,臨時工作人員3人,實有公務用車一輛。
第二部分??2017年部門預算表
???????????????????????????????????????
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表1 |
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收支總體情況表 |
|||||
單位名稱:清遠市青少年活動中心 |
|
單位:萬元 |
|||
收????入 |
支?????出? |
||||
項目 |
2017年預算數(shù) |
項目 |
2017年預算數(shù) |
||
一、財政撥款 |
143.03 |
一、基本支出 |
81.83 |
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二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
239.71 |
||
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
143.03 |
本年支出合計 |
321.54 |
||
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
||
五、上年結轉(zhuǎn) |
178.51 |
五、上繳上級支出 |
|
||
(一)一般公共預算撥款 |
|
|
|
||
(二)政府性基金撥款 |
178.51 |
|
|
||
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結轉(zhuǎn)下年 |
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收?入?總?計 |
321.54 |
支?出?總?計 |
321.54 |
||
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????表2
收入總體情況表
單位名稱:清遠市青少年活動中心???????????????????????????單位:萬元
??????????項??????目 |
2017年預算 |
一、預算撥款 |
143.03 |
?一般公共預算撥款 |
81.83 |
?基金預算撥款 |
61.2 |
二、財政專戶撥款 |
|
????教育收費 |
|
????其他財政收入撥款 |
|
三、其他資金 |
|
????事業(yè)收入 |
|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
????其他收入 |
|
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本年收入合計 |
143.03 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
七、上年結轉(zhuǎn) |
178.51 |
(一)一般公共預算撥款 |
|
(二)政府性基金撥款 |
178.51 |
????????????????收入總計 |
321.54 |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????表3
支出總體情況表
單位名稱:清遠市青少年活動中心???????????????????????????????????????單位:萬元
項????????目 |
2017年預算數(shù) |
一、基本支出 |
81.83 |
工資福利支出 |
47.63 |
???一般商品和服務支出 |
9.8 |
???對個人和家庭的補助 |
24.4 |
???其他資本性支出等 |
|
|
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二、項目支出 |
239.71 |
???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
|
???政府購買服務類項目 |
120 |
???其他類項目 |
|
???科技研發(fā)類項目 |
|
???基本建設類項目 |
119.71 |
???補助企事業(yè)類項目 |
|
???信息化運維類項目 |
|
???專項業(yè)務類項目 |
|
???因公出國(境)項目 |
|
???信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
本年支出合計 |
321.54 |
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
五、上繳上級支出 |
|
六、結轉(zhuǎn)下年 |
|
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????????????收入總計 |
321.54 |
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表4 |
財政拔款收支總體情況表 |
|||
單位名稱:清遠市青少年活動中心 |
|
單位:萬元 |
|
收????入 |
支?????出? |
||
項???目 |
2017年預算數(shù) |
項???目 |
2017年預算數(shù) |
一、一般公共預算 |
81.83 |
一、一般公共預算 |
81.83 |
二、政府性基金預算 |
239.71 |
二、政府性基金預算 |
239.71 |
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
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|
本?年?收?入?總?計 |
321.54 |
本年支出合計 |
321.54 |
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表5 |
|||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) |
|||||
單位名稱:清遠市青少年活動中心 |
|
|
單位:萬元 |
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|
一般公共預算支出 |
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功能科目名稱 |
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
||
合計 |
81.83 |
81.83 |
0 |
||
[201]一般公共預算支出 |
81.83 |
81.83 |
0 |
||
[20104]發(fā)展與改革事務 |
|
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||
[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 |
|
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[20111]紀檢監(jiān)察事務 |
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[2011105]派駐派出機構 |
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[20131]黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
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[2013101]行政運行 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
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表6 |
||
一般公共預算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
|||
單位名稱:清遠市青少年活動中心 |
單位:萬元 |
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政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
合計 |
81.83 |
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[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[503]機關資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50302]基礎設施建設 |
[31005]基礎設施建設 |
|
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
|
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[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
57.71 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
22.97 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
19.06 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
10.08 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
5.6 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
9.8 |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
9.8 |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
14.32 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
2.02 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
12.3 |
|
|
表7 |
一般公共預算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
||
單位名稱:清遠市青少年活動中心 |
|
單位:萬元 |
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
合計 |
239.71 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
120 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
120 |
[503]機關資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
119.71 |
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
[50301]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
[50303]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
26.96 |
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
92.75 |
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
表8 |
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
|||
單位名稱:清遠市青少年活動中心 |
|
單位:萬元 |
|
項目 |
2017年預算 |
||
行政經(jīng)費 |
|
||
三公經(jīng)費 |
2.8 |
||
??其中:(一)因公出國(境)支出 |
|
||
????????(二)公務用車購置和維護 |
2.5 |
||
?????????????1、公務用車購置 |
0 |
||
?????????????2、公務用車運行維護費 |
2.5 |
||
????????(三)公務接待費支出 |
0.3 |
||
|
|
||
注: |
|
|
|
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等) |
|||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。 |
|||
??????????????????????????????????????????????????????????????????? |
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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表10 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年政府性基金基本支出預算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:清遠市青少年活動中心 |
|
|
|
?單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。 |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
2017年政府性基金項目支出預算表 |
|
|||||||
單位名稱:清遠市青少年活動中心 |
|
|
|
|
????????????????單位:萬元 |
|||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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支持未成年人校外活動保障和能力提升項目(清遠市青少年活動中心) |
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第三部分??2017年市青少年活動中心
預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本中心收入預算143.03萬元,比上年減少216.42萬元,下降60.2%,主要原因是上年申請的政府性基金中有178.51萬元由于各種原因未使用完,結轉(zhuǎn)到今年內(nèi)使用;今年一般公共預算收入81.83萬元,比去年實際支出減少0.35萬元,主要原因是我中心要求所有員工認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,一切履行節(jié)約原則,盡量減少辦公經(jīng)費支出;今年支出預算321.54萬元(其中有178.51萬元是去年結轉(zhuǎn)到今年用的),比上年減少37.91萬元,下降10.5%,主要原因是大型的修繕已支付部分工程款,且本中心要求人人履行節(jié)約原則,減少辦公經(jīng)費支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排2.8萬元,與上年保持不變。其中:公務用車運行費2.5萬元,與去年保持不變;公務接待費0.3萬元,與去年保持不變;本年內(nèi)不安排因公出國(境)費,不安排公務用車購置費,一切履行節(jié)約原則。
三、政府采購情況
????2017年本中心政府采購安排239.71萬元,其中:貨物類采購預算26.96萬元,工程類采購預算92.75萬元,服務類采購預算120萬元等,比去年實際支出減少37.56萬元,下降13.5%,主要原因是今年的工程已于去年支付部分預付款。
四.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年1月31日,本中心共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分??名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(四)年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(九)事業(yè)運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、人員工資福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。