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      清遠市青少年活動中2017年心部門預算補充公開

      時間:2018-03-30 01:53:04 來源:團市委 訪問量: -
      【字體:

      清遠市青少年活動中

      2017年心部門預算補充公開

      目?錄

      ????第一部分??清遠市青少年活動中心概況

      一、主要職責

      二、機構設置

      第二部分??2017年清遠市青少年活動中心部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分??2017年清遠市青少年活動中心預算情況說明

      第四部分??名詞解釋

      第一部分???清遠市青少年活動中心概況

      一、主要職責

      市青少年活動中心是由原市青少年宮和市青少年服務中心于2015年組建而成的公益一類事業(yè)單位。本中心主要職能是指導組織開展全市青少年學生校外活動,組織開展青少年教育培訓工作和社會實踐活動;為青少年成長成才、心理健康提供咨詢服務和開展幫扶、心理疏導等服務;在團市委領導下,負責統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導全市青年志愿者活動。

      ?????二、機構設置

      ?本中心無下屬單位,部門預算為本級預算。本中心內(nèi)設三個部室(辦公室、培訓活動部和青年志愿者工作部)。共有事業(yè)編制8個,實有在編人員7人,臨時工作人員3人,實有公務用車一輛。

      第二部分??2017年部門預算表

      ???????????????????????????????????????

       

       

       

      1

      收支總體情況表

      單位名稱:清遠市青少年活動中心

       

      單位:萬元

      收????入

      支?????出?

      項目

      2017年預算數(shù)

      項目

      2017年預算數(shù)

      一、財政撥款

      143.03

      一、基本支出

      81.83

      二、財政專戶撥款

      二、項目支出

      239.71

      三、其他資金

      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

       

       

      本年收入合計

      143.03

      本年支出合計

      321.54

      四、上級補助收入

      四、對附屬單位補助支出

      五、上年結轉(zhuǎn)

      178.51

      五、上繳上級支出

      (一)一般公共預算撥款

      (二)政府性基金撥款

      178.51

      六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額

      六、結轉(zhuǎn)下年

      收?入?總?計

      321.54

      支?出?總?計

      321.54

      注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

      ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

      ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????表2

      收入總體情況表

      單位名稱:清遠市青少年活動中心???????????????????????????單位:萬元

      ??????????項??????目

      2017年預算

      一、預算撥款

      143.03

      ?一般公共預算撥款

      81.83

      ?基金預算撥款

      61.2

      二、財政專戶撥款

      ????教育收費

      ????其他財政收入撥款

      三、其他資金

      ????事業(yè)收入

      ????事業(yè)單位經(jīng)營收入

      ????其他收入

      本年收入合計

      143.03

      四、上級補助收入

      五、附屬單位上繳收入

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

      七、上年結轉(zhuǎn)

      178.51

      (一)一般公共預算撥款

      (二)政府性基金撥款

      178.51

      ????????????????收入總計

      321.54

      ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????表3

      支出總體情況表

      單位名稱:清遠市青少年活動中心???????????????????????????????????????單位:萬元

      項????????目

      2017年預算數(shù)

      一、基本支出

      81.83

      工資福利支出

      47.63

      ???一般商品和服務支出

      9.8

      ???對個人和家庭的補助

      24.4

      ???其他資本性支出等

      二、項目支出

      239.71

      ???日常運轉(zhuǎn)類項目

      ???政府購買服務類項目

      120

      ???其他類項目

      ???科技研發(fā)類項目

      ???基本建設類項目

      119.71

      ???補助企事業(yè)類項目

      ???信息化運維類項目

      ???專項業(yè)務類項目

      ???因公出國(境)項目

      ???信息系統(tǒng)建設類項目

      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

      本年支出合計

      321.54

      四、對附屬單位補助支出

      五、上繳上級支出

      六、結轉(zhuǎn)下年

      ????????????收入總計

      321.54

       

       

       

      4

      財政拔款收支總體情況表

      單位名稱:清遠市青少年活動中心

       

      單位:萬元

      收????入

      支?????出?

      項???目

      2017年預算數(shù)

      項???目

      2017年預算數(shù)

      一、一般公共預算

      81.83

      一、一般公共預算

      81.83

      二、政府性基金預算

      239.71

      二、政府性基金預算

      239.71

      三、國有資本經(jīng)營預算

       

      三、國有資本經(jīng)營預算

       

       

       

       

       

      本?年?收?入?總?計

      321.54

      本年支出合計

      321.54

       

       

       

      5

      一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:清遠市青少年活動中心

       

       

      單位:萬元

       

      一般公共預算支出

      功能科目名稱

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      合計

      81.83

      81.83

      0

      [201]一般公共預算支出

      81.83

      81.83

      0

      [20104]發(fā)展與改革事務

       

       

       

      [2010499]其他發(fā)展與改革事務支出

       

       

       

      [20111]紀檢監(jiān)察事務

       

       

       

      [2011105]派駐派出機構

       

       

       

      [20131]黨委辦公廳(室)及相關機構事務

       

       

       

      [2013101]行政運行

       

       

       

      [208]社會保障和就業(yè)支出

       

       

       

      [20805]行政事業(yè)單位離退休

       

       

       

      [2080501]歸口管理的行政單位離退休

       

       

       

      [2080502]事業(yè)單位離退休

       

       

       

      [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出

       

       

       

       

       

      6

      一般公共預算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:清遠市青少年活動中心

      單位:萬元

      政府預算支出經(jīng)濟科目

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2017年預算

      合計

      81.83

      [501]機關工資福利支出

      [301]工資福利支出

       

      [50101]工資資金津補貼

      [30101]基本工資

       

      [50101]工資資金津補貼

      [30102]津貼補貼

       

      [50101]工資資金津補貼

      [30103]獎金

       

      [50102]社會保障繳費

      [30112]其他社會保障繳費

       

      [50103]住房公積金

      [30113]住房公積金

       

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

       

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30214]租賃費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30228]工會經(jīng)費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30229]福利費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30240]稅金及附加費用

       

      [50202]會議費

      [30215]會議費

       

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

       

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

       

      [50205]委托業(yè)務費

      [30227]委托業(yè)務費

       

      [50205]委托業(yè)務費

      [30203]咨詢費

       

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

       

      [50207]因公出國(境)費用

      [30212]因公出國(境)費用

       

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

       

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

       

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

       

      [503]機關資本性支出(一)

      [310]資本性支出

       

      [50301]房屋建筑物購建

      [31001]房屋建筑物購建

       

      [50302]基礎設施建設

      [31005]基礎設施建設

       

      [50303]公務用車購置

      [31013]公務用車購置

       

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31009]土地補償

       

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31010]安置補助

       

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31011]地上附著物和青苗補償

       

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31012]拆遷補償

       

      [50306]設備購置

      [31002]辦公設備購置

       

      [50306]設備購置

      [31003]專用設備購置

       

      [50306]設備購置

      [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

       

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

       

      [50399]其他資本性支出

      [31008]物資儲備

       

      [50399]其他資本性支出

      [31019]其他交通工具購置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31021]文物和陳列品購置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31022]無形資產(chǎn)購置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

       

      [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

      [301]工資福利支出

      57.71

      [50501]工資福利支出

      [30101]基本工資

      22.97

      [50501]工資福利支出

      [30102]津貼補貼

      19.06

      [50501]工資福利支出

      [30103]獎金

      [50501]工資福利支出

      [30107]績效工資

      [50501]工資福利支出

      [30113]住房公積金

      10.08

      [50501]工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      5.6

      [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

      [302]商品和服務支出

      9.8

      [50502]商品和服務支出

      [30201]辦公費

      9.8

      [50502]商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      14.32

      [50901]社會福利和補助

      [30304]撫恤金

      [50901]社會福利和補助

      [30305]生活補助

      [50901]社會福利和補助

      [30306]救濟費

      [50901]社會福利和補助

      [30307]醫(yī)療費補助

      2.02

      [50901]社會福利和補助

      [30309]獎勵金

      [50905]離退休費

      [30301]離休費

       

      [50905]離退休費

      [30302]退休費

       

      [50999]對其他個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助支出

      12.3

       

       

      表7

      一般公共預算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:清遠市青少年活動中心

       

      單位:萬元

      政府預算支出經(jīng)濟科目

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2017年預算

      合計

      239.71

      [501]機關工資福利支出

      [301]工資福利支出

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

      120

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30214]租賃費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

       

      [50202]會議費

      [30215]會議費

       

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

       

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

       

      [50205]委托業(yè)務費

      [30203]咨詢費

       

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

       

      [50207]因公出國(境)費用

      [30212]因公出國(境)費用

       

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

       

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

       

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      120

      [503]機關資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      119.71

      [50306]房屋建筑物購建

      [31001]房屋建筑物購建

      [50301]公務用車購置

      [31013]公務用車購置

      [50303]設備購置

      [31002]辦公設備購置

      26.96

      [50306]設備購置

      [31003]專用設備購置

      [50306]設備購置

      [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

      92.75

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

       

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

       

      [50901]社會福利和補助

      [30307]醫(yī)療費補助

       

      [50999]對其他個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助支出

       

       

       

       

      表8

      一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      單位名稱:清遠市青少年活動中心

       

      單位:萬元

      項目

      2017年預算

      行政經(jīng)費

       

      三公經(jīng)費

      2.8

      ??其中:(一)因公出國(境)支出

       

      ????????(二)公務用車購置和維護

      2.5

      ?????????????1、公務用車購置

      0

      ?????????????2、公務用車運行維護費

      2.5

      ????????(三)公務接待費支出

      0.3

       

       

      注:

      1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等)

      2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。

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      表9

      2017年政府性基金預算支出情況表

       

       

       

       

       

      單位名稱:清遠市青少年活動中心

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      政府性基金預算支出

      小計

      基本支出

      項目支出

       

       

      239.71

       

      239.71

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

       

       

       

       

       

       

       

      10

      2017年政府性基金基本支出預算表

      單位名稱:清遠市青少年活動中心

       

       

       ?單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

       

       

       

       

       

       

       

       

      11

       

       

       

       

       

       

       

       

      11

      2017年政府性基金項目支出預算表

       

      單位名稱:清遠市青少年活動中心

       

       

       

       

       

      ????????????????單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      績效目標

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      支持未成年人校外活動保障和能力提升項目(清遠市青少年活動中心)

       

       

       

      239.71

       

       

       

       

      合計

       

       

       

      239.71

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第三部分??2017年市青少年活動中心

      預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年本中心收入預算143.03萬元,比上年減少216.42萬元,下降60.2%,主要原因是上年申請的政府性基金中有178.51萬元由于各種原因未使用完,結轉(zhuǎn)到今年內(nèi)使用;今年一般公共預算收入81.83萬元,比去年實際支出減少0.35萬元,主要原因是我中心要求所有員工認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,一切履行節(jié)約原則,盡量減少辦公經(jīng)費支出;今年支出預算321.54萬元(其中有178.51萬元是去年結轉(zhuǎn)到今年用的),比上年減少37.91萬元,下降10.5%,主要原因是大型的修繕已支付部分工程款,且本中心要求人人履行節(jié)約原則,減少辦公經(jīng)費支出。

      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排2.8萬元,與上年保持不變。其中:公務用車運行費2.5萬元,與去年保持不變;公務接待費0.3萬元,與去年保持不變;本年內(nèi)不安排因公出國(境)費,不安排公務用車購置費,一切履行節(jié)約原則。

      三、政府采購情況

      ????2017年本中心政府采購安排239.71萬元,其中:貨物類采購預算26.96萬元,工程類采購預算92.75萬元,服務類采購預算120萬元等,比去年實際支出減少37.56萬元,下降13.5%,主要原因是今年的工程已于去年支付部分預付款。

      .國有資產(chǎn)占用情況。

      截至2017年1月31日,本中心共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      第四部分??名詞解釋

      )財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      )其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

      )年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      )年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      )基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      )經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      )“三公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      事業(yè)運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、人員工資福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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