清遠(yuǎn)市青少年活動中心
2018年部門預(yù)算補充公開
目?錄
????第一部分??清遠(yuǎn)市青少年活動中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2018年清遠(yuǎn)市青少年活動中心部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2018年清遠(yuǎn)市青少年活動中心預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠(yuǎn)市青少年活動中心概況
一、主要職責(zé)
市青少年活動中心是由原市青少年宮和市青少年服務(wù)中心于2015年組建而成的公益一類事業(yè)單位。本中心主要職能是指導(dǎo)組織開展全市青少年學(xué)生校外活動,組織開展青少年教育培訓(xùn)工作和社會實踐活動;為青少年成長成才、心理健康提供咨詢服務(wù)和開展幫扶、心理疏導(dǎo)等服務(wù);在團市委領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市青年志愿者活動。
????二、機構(gòu)設(shè)置
本中心無下屬單位,本中心預(yù)算為本級預(yù)算。本中心內(nèi)設(shè)三個部室(辦公室、培訓(xùn)活動部和青年志愿者工作部)。共有事業(yè)編制8個,實有在編人員7人,實有公務(wù)用車一輛,但已于去年4月份起停止運行并實行封存。
第二部分??2018年部門預(yù)算表
???????????????????????????????????????
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱:清遠(yuǎn)市青少年活動中心 |
|
單位:萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
||||
項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
||
一、財政撥款 |
90.86 |
一、基本支出 |
90.86 |
||
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
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三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
90.86 |
本年支出合計 |
90.86 |
||
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
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五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
五、上繳上級支出 |
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(一)一般公共預(yù)算撥款 |
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(二)政府性基金撥款 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收?入?總?計 |
90.86 |
支?出?總?計 |
90.86.- |
||
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????表2
收入總體情況表
單位名稱:清遠(yuǎn)市青少年活動中心???????????????????????????單位:萬元
??????????項??????目 |
2018年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
90.86` |
?一般公共預(yù)算撥款 |
90.86 |
?基金預(yù)算撥款 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
????教育收費 |
|
????其他財政收入撥款 |
|
三、其他資金 |
|
????事業(yè)收入 |
|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
????其他收入 |
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|
本年收入合計 |
90.86 |
|
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(二)政府性基金撥款 |
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????????????????收入總計 |
90.86 |
??表3
支出總體情況表
單位名稱:清遠(yuǎn)市青少年活動中心???????????????????????????????????????單位:萬元
項????????目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
一、基本支出 |
90.86 |
工資福利支出 |
76.59 |
???一般商品和服務(wù)支出 |
11.2 |
???對個人和家庭的補助 |
3.07 |
???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
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???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
|
???政府購買服務(wù)類項目 |
|
???其他類項目 |
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???科技研發(fā)類項目 |
|
???基本建設(shè)類項目 |
|
???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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???專項業(yè)務(wù)類項目 |
|
???因公出國(境)項目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 |
90.86 |
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四、對附屬單位補助支出 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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????????????收入總計 |
90.86 |
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表4 |
財政拔款收支總體情況表 |
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單位名稱:清遠(yuǎn)市青少年活動中心 |
|
單位:萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
||
項???目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項???目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 |
90.86 |
一、一般公共預(yù)算 |
90.86 |
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本?年?收?入?總?計 |
90.86 |
本年支出合計 |
90.86 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
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單位名稱:清遠(yuǎn)市青少年活動中心 |
|
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單位:萬元 |
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2018年一般公共預(yù)算支出 |
||||
功能科目名稱 |
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
||
合計 |
90.86 |
90.86 |
0 |
||
[201]一般公共預(yù)算支出 |
90.86 |
90.86 |
0 |
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[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
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[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
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[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
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[2011105]派駐派出機構(gòu) |
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[20131]黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
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[2013101]行政運行 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
|||
單位名稱:清遠(yuǎn)市青少年活動中心 |
單位:萬元 |
||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
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合計 |
90.86 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
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[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
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[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
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[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
|
|
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[503]機關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
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|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
76.59 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
21.37 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
24.57 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
8.53 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
11.76 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
10.36 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
11.2 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
11.2 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
3.07 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
2.02 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
1.05 |
|
|
表7 |
一般公共預(yù)算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
||
單位名稱:清遠(yuǎn)市青少年活動中心 |
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
合計 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
|
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
[503]機關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
|||
單位名稱:清遠(yuǎn)市青少年活動中心 |
|
單位:萬元 |
|
項目 |
2018年預(yù)算 |
||
行政經(jīng)費 |
|
||
三公經(jīng)費 |
0.3 |
||
??其中:(一)因公出國(境)支出 |
0 |
||
????????(二)公務(wù)用車購置和維護 |
0 |
||
?????????????1、公務(wù)用車購置 |
0 |
||
?????????????2、公務(wù)用車運行維護費 |
0 |
||
????????(三)公務(wù)接待費支出 |
0.3 |
||
|
|
||
注: |
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|
|
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設(shè)備、計算及、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等) |
|||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待(外賓接待)費用。 |
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? |
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|
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表10 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年政府性基金基本支出預(yù)算表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市青少年活動中心 |
|
|
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?單位:萬元 |
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支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。 |
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表11 |
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表11 |
2018年政府性基金項目支出預(yù)算表 |
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單位名稱:清遠(yuǎn)市青少年活動中心 |
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????????????????單位:萬元 |
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支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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第三部分??2018年市青少年活動中心
預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本中心收入預(yù)算90.86萬元,比上年減少52.17萬元,下降36.5%,主要原因是2018年我中心沒有申請政府性基金;今年一般公共預(yù)算收入90.86萬元,比去年預(yù)算增加9.03萬元,主要原因是去年預(yù)算數(shù)沒有包括8.53萬元人員的績效工資,而今年預(yù)算數(shù)包括8.53萬元人員的績效工資;今年支出預(yù)算90.86萬元,比上年減少230.68萬元,下降71.7%,主要原因是今年一切從節(jié)約經(jīng)費出發(fā),沒有安排大型的修繕,沒有安排資金購置辦公設(shè)備,也沒有安排資金購買服務(wù)。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.3萬元,比上年減少2.5萬元,主要原因是我中心唯一的公務(wù)用車已于去年4月份起停止運行,我中心已從去年5月份起實行車改,所以今年預(yù)算“三公”經(jīng)費減少2.5萬元的公務(wù)用車運行費,只安排了0.3萬元公務(wù)接待費,公務(wù)接待費與去年保持不變;從節(jié)約考慮,今年內(nèi)我中心也不安排因公出國(境)學(xué)習(xí)的費用。
三、政府采購情況
2018年本中心不安排大型的政府采購,只按政府采購的相關(guān)規(guī)定采購部分辦公必須品如硒鼓、粉盒、復(fù)印紙等一些易耗品約13000元。
四.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年1月31日,本中心只有公務(wù)用車1輛(但已于去年4月份起實行封存,準(zhǔn)備上交車改辦處理;單位沒有價值50萬元以上通用設(shè)備,也沒有單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分??名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)事業(yè)運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、人員工資福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。