目 錄
第一部分 清遠市人民政府辦公室概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市人民政府辦公室概況
一、主要職責
(一)協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文;處理各級人民政府、各部門報送的文電;負責市政府各類會務(wù)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的組織安排。
(二)圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,組織專題調(diào)查研究,提出政策性建議。
(三)檢查、督促市政府各項決議、決定、重要工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
(四)收集報送省政府、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料,指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開工作,協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政府網(wǎng)站建設(shè)和市直單位電子政務(wù)工作;協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市政府重大工作措施和重要政務(wù)活動。
(五)負責市政府值班工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由市政府組織處理的突發(fā)事件,綜合協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。
(六)組織辦理涉及市政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議工作。
(七)督促落實市政府金融工作部署,負責地方金融機構(gòu)和金融中介機構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù),維護地方金融秩序。
(八)辦理上級部門和市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為辦公室本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)內(nèi)設(shè)科室12個,分別為:綜合政務(wù)科、市政府經(jīng)濟研究室、市政府督查室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科(市政府打擊走私綜合治理辦公室)、秘書五科、秘書六科、人事行政科(紀檢監(jiān)察室)、新聞信息科、市政府應(yīng)急管理辦公室(市政府值班室)。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
| | | 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市人民政府辦公室 | | 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 1,837.08 | 一、基本支出 | 1,837.08 |
二、財政專戶撥款 | | 二、項目支出 | |
三、其他資金 | | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
| | | |
本年收入合計 | 1,837.08 | 本年支出合計 | 1,837.08 |
四、上級補助收入 | | 四、對附屬單位補助支出 | |
五、附屬單位上繳收入 | | 五、上繳上級支出 | |
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
| | | |
收 入 總 計 | 1,837.08 | 支 出 總 計 | 1,837.08 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
| | | 表2 | ||||||||||||||||
收入總體情況表 | |||||||||||||||||||
單位名稱:清遠市人民政府辦公室 | | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||
一、預(yù)算撥款 | 1,837.08 | ||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算撥款 | 1,837.08 | ||||||||||||||||||
基金預(yù)算撥款 | | ||||||||||||||||||
二、財政專戶撥款 | | ||||||||||||||||||
教育收費 | | ||||||||||||||||||
其他財政收入撥款 | | ||||||||||||||||||
三、其他資金 | | ||||||||||||||||||
事業(yè)收入 | | ||||||||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | | ||||||||||||||||||
其他收入 | | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
本年收入合計 | 1,837.08 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
四、上級補助收入 | | ||||||||||||||||||
五、附屬單位上繳收入 | | ||||||||||||||||||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
收入總計 | 1,837.08 | ||||||||||||||||||
| | 表3 | |||||||||||||||||
支出總體情況表 | |||||||||||||||||||
單位名稱:清遠市人民政府辦公室 | | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||
一、基本支出 | 1,619.74 | ||||||||||||||||||
工資福利支出 | 711.6 | ||||||||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 472 | ||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 436.14 | ||||||||||||||||||
其他資本性支出等 | 0 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
二、項目支出 | 217.34 | ||||||||||||||||||
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 130.8 | ||||||||||||||||||
政府購買服務(wù)類項目 | 86.54 | ||||||||||||||||||
其他類項目 | | ||||||||||||||||||
科技研發(fā)類項目 | | ||||||||||||||||||
基本建設(shè)類項目 | | ||||||||||||||||||
補助企事業(yè)類項目 | | ||||||||||||||||||
信息化運維類項目 | | ||||||||||||||||||
專項業(yè)務(wù)類項目 | | ||||||||||||||||||
因公出國(境)項目 | | ||||||||||||||||||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
本年收入合計 | 1,837.08 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | | ||||||||||||||||||
五、上繳上級支出 | | ||||||||||||||||||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
收入總計 | 1,837.08 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
表4 財政撥款收支總體情況表 | |||||||||||||||||||
單位名稱:清遠市人民政府辦公室 | | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
項 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算 | 1,837.08 | 一、一般公共預(yù)算 | 1,837.08 | ||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算 | | 二、政府性基金預(yù)算 | | ||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | | ||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||
收 入 總 計 | 1,837.08 | 支 出 總 計 | 1,837.08 | ||||||||||||||||
| 表5 | ||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||||||||||||||||||
單位名稱:清遠市人民政府辦公室 | | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算支出 | ||||||||||||||||||
功能科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||
合計 | 1,837.08 | 1,837.08 | | ||||||||||||||||
[201]一般公共服務(wù)支出 | 1,429.99 | 1,429.99 | | ||||||||||||||||
[20103]政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,429.99 | 1,429.99 | | ||||||||||||||||
[2010301]行政運行 | 1,212.65 | 1,212.65 | | ||||||||||||||||
[2010305]專項業(yè)務(wù)活動 | 43.00 | 43.00 | | ||||||||||||||||
[2010399]其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 174.34 | 174.34 | | ||||||||||||||||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 264.60 | 264.60 | | ||||||||||||||||
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 264.60 | 264.60 | | ||||||||||||||||
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 264.60 | 264.60 | | ||||||||||||||||
[20808]撫恤 | 18.43 | 18.43 | | ||||||||||||||||
[2080801]死亡撫恤 | 18.43 | 18.43 | | ||||||||||||||||
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18.22 | 18.22 | | ||||||||||||||||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.22 | 18.22 | | ||||||||||||||||
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 18.22 | 18.22 | | ||||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 105.84 | 105.84 | | ||||||||||||||||
[22102]住房改革支出 | 105.84 | 105.84 | | ||||||||||||||||
[2210201]住房公積金 | 105.84 | 105.84 | |
| 表6 | |||
一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
單位名稱:清遠市人民政府辦公室 | | 單位:萬元 | ||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 | ||
合計 | 1,619.74 | |||
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 817.44 | ||
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 272.16 | ||
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 439.44 | ||
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 | | ||
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | | ||
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 105.84 | ||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | | ||
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 442 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 202 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 5 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 10 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 25 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 20 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30240]稅金及附加費用 | | ||
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 27 | ||
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 50 | ||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | | ||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | | ||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | | ||
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 10 | ||
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | 13 | ||
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 60 | ||
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | | ||
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 20 | ||
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 30 | ||
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | | ||
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | | ||
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | | ||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 | | ||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 | | ||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 | | ||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 | | ||
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 30 | ||
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | | ||
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | | ||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | | ||
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 | | ||
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | | ||
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | | ||
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 | | ||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | | ||
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | | ||
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | | ||
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | | ||
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | | ||
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | | ||
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | | ||
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | | ||
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務(wù)支出 | | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | | ||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 330.3 | ||
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | 18.43 | ||
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | | ||
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 | | ||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 18.22 | ||
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 | | ||
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | | ||
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 264.6 | ||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 29.05 |
| | 表7 | ||
一般公共預(yù)算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
單位名稱:清遠市人民政府辦公室 | | 單位:萬元 | ||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 | ||
合計 | 217.34 | |||
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 86.54 | ||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | | ||
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 86.54 | ||
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 130.8 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 102.8 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 20 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 5 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | | ||
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 3 | ||
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | | ||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | | ||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | | ||
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | | ||
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | | ||
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | | ||
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | | ||
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | | ||
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | | ||
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | | ||
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | | ||
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | | ||
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | | ||
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | | ||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | | ||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | | ||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | | ||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | | ||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | |
| | | 表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||||
單位名稱:清遠市人民政府辦公室 | | 單位:萬元 | ||
項目 | 2017年預(yù)算 | |||
行政經(jīng)費 | 1,489.48 | |||
三公經(jīng)費 | 83 | |||
其中:(一)因公出國(境)支出 | 13 | |||
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 60 | |||
1、公務(wù)用車購置 | | |||
2、公務(wù)用車運行維護費 | 60 | |||
(三)公務(wù)接待費支出 | 10 | |||
| | |||
注: | ||||
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設(shè)備、計算及、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等) | ||||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待(外賓接待)費用。 | ||||
| | | | 表9 | |||
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||||
| | | | | |||
單位名稱:清遠市人民政府辦公室 | | 單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
無數(shù)據(jù) | | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。 |
| | | | | 表10 | ||||
2017年政府性基金基本支出預(yù)算表 | |||||||||
單位名稱:清遠市人民政府辦公室 | | | | 單位:萬元 | |||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
無數(shù)據(jù) | | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。 |
| | | | | | | | 表11 | ||||||
2017年政府性基金項目支出預(yù)算表 | | |||||||||||||
單位名稱:清遠市人民政府辦公室 | | | | 單位:萬元 | ||||||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||||||||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
合計 | 無數(shù)據(jù) | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | ||||||
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于清遠市人民政府辦公室2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
清遠市人民政府辦公室2017年財政撥款收入總預(yù)算1,837.08萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當年撥款收入1,818.65萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)18.43萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1,429.99萬元、社會保障和就業(yè)支出264.60萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.65萬元、住房保障支出105.84萬元。
二、關(guān)于清遠市人民政府辦公室2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
清遠市人民政府辦公室2017年一般公共預(yù)算當年撥款1,818.65萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加233.19萬元,主要是政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)及行政單位離退休經(jīng)費增加。
(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1,429.99萬元,占78.63%;社會保障和就業(yè)支出264.60萬元,占14.55%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.22萬元,占1%;住房保障支出105.84萬元,占5.82%。
(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,212.65萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加50.08萬元,增加4.31%。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)活動(項)2017年預(yù)算數(shù)為43萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加43萬元,增加100%,原因是原安排在其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(項)中的部分項目經(jīng)費2017年安排在專項業(yè)務(wù)活動(項)中列支。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為174.34萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加96.62萬元,增加124.32%,主要是新增了政府購買服務(wù)專項經(jīng)費86.54萬元。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為264.60萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加38.44萬元,增加17%。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為105.84萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.04萬元,增加5%。主要是2017年住房公積金繳存基數(shù)增加。
三、關(guān)于清遠市人民政府辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出說明
清遠市人民政府辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出1,837.08萬元,其中:
人員經(jīng)費1,234.28萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經(jīng)費602.80萬元,主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置支出。
四、關(guān)于清遠市人民政府辦公室2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
清遠市人民政府辦公室2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為83萬元,其中因公出國(境)費13萬元,公務(wù)用車運行費60萬元,公務(wù)接待費10萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年持平。
五、關(guān)于清遠市人民政府辦公室2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
清遠市人民政府辦公室2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于清遠市人民政府辦公室2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,清遠市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療保障支出、住房保障支出等。清遠市人民政府辦公室2017年收支總預(yù)算1,837.08萬元。
七、關(guān)于清遠市人民政府辦公室2017年收入預(yù)算情況說明
清遠市人民政府辦公室2017年收入預(yù)算1,837.08萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)18.43萬元,占1%;一般公共預(yù)算撥款收入1,818.65萬元,占99%。
八、關(guān)于清遠市人民政府辦公室2017年支出預(yù)算情況說明
清遠市人民政府辦公室2017年支出預(yù)算1,837.08萬元,其中:基本支出1,601.31萬元,占88.05%;項目支出217.34萬元,占11.95%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
2017年清遠市人民政府辦公室的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1,212.65萬元,比2016年預(yù)算增加50.08萬元,增加4.31%。
(二)政府采購情況。
2017年清遠市人民政府辦公室政府采購預(yù)算總額30萬元,主要為政府采購貨物預(yù)算30萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況。
截至2016年12月31日,清遠市人民政府辦公室共有車輛3輛,全部為一般公務(wù)用車。2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2017年度清遠市人民政府辦公室沒有預(yù)算績效目標管理項目支出。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)活動(項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議的支出,如全國兩會代表及工作人員活動費用、全市應(yīng)急管理工作會議的支出等。
(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指清遠市人民政府辦公室統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。