市委黨校2016年部門預算安排情況說明
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一、2016年部門預算收支情況總體說明
2016年總收入合計2180.05萬元;支出總計2180.05萬元。
二、2016年收入預算情況說明
2016年度收入合計2180.05萬元,其中:預算撥款收入1730.05萬元;預算外收入450萬元。
三、2016年支出預算情況說明
1.支出構(gòu)成
2016年度支出預算2180.05萬元,包括:其中工資福利支出492.56萬元,商品和服務支出693.88萬元,對個人和家庭補助和服務支出263.61萬元,其他資本性支出730萬元。
2.項目支出安排情況
2016年一般公共預算安排項目支出730萬元,與2015年對比,支出預算增加645萬元。增加原因主要是我校在2016年申請6個基建項目。
3.“三公”經(jīng)費預算情況
2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計23.6萬元,比2015年預算減少19.3萬元,下降45%。其中:
因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元,與2015年相比沒有增減。
公務用車運行維護費7萬元,比2015 年預算減少19.3萬元,減少原因是我校原來有5車輛公務用車,上交4輛公務用車參與車改,目前保留1輛公務用車。考慮到2016年我校的培訓任務重,接送教授用車持續(xù)增長,所以預算為7萬元。2016年沒有安排公務用車購置費,與2015年相比沒有增減。
公務接待費預算11.6萬元,與2015年相比沒有增減,主要是考慮到我校2016年的培訓任務重,外請專家教授講課相比去年可能會有所增加,相關(guān)費用可能不會減少,所以沒有減少預算。
四、關(guān)于我校2016年政府性基金預算支出情況的說明:
我校2016年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。