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      2018年清遠市不動產(chǎn)登記中心預算(按要求整改,補充公開)

      時間:2018-08-15 07:54:00 來源:市國土資源局 訪問量: -
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      目?錄

      第一部分??概況

      一、主要職責

      二、機構設置

      第二部分??2018年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分??2018年部門預算情況說明

      ????第四部分??名詞解釋

      第一部分清遠市不動產(chǎn)登記中心概況

      一、?部門職能

      清遠市不動產(chǎn)登記中心是清遠市國土資源局的下屬一類事業(yè)單位。主要職責是:承擔清遠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、清城區(qū)轄區(qū)內(nèi)土地登記、發(fā)證及相關檔案資料管理工作,實行“一站式”登記、發(fā)證、檔案查詢服務;負責建設、管理不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫和信息管理平臺,推動不動產(chǎn)登記信息依法公開查詢工作。

      二、?機構設置

      (一)本單位是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位

      (二)本部門內(nèi)設機構、人員構成情況:編制28人,實有人數(shù)23人(正主任1名,副主任2名),退休人員2人,政府購買服務人員28人,經(jīng)費由財政全額撥付。

      第二部分??2018年部門預算表(見附表)

      第三部分?2018年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2018年本部門收入預算674.71萬元,比上年減少434.37萬元,減少41%,主要原因是開辦經(jīng)費減少;支出預算674.71萬元,比上年減少434.37萬元,減少41%,主要原因是開辦經(jīng)費減少。

      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排1萬元,與2017年預算數(shù)持平;其中:因公出國(境)費0萬元,與2017年預算數(shù)持平;公務用車購置及運行費0萬元,比2017年預算數(shù)減少5萬元;公務接待費1萬元,比2017年預算數(shù)減少0.28萬元。

      三、機關運行經(jīng)費安排情況

      ????2018年,本部門機關運行經(jīng)費安排38.2萬元,與上年持平。其中:辦公費29.2萬元,水費2萬元,電費5萬元,公務用車運行維護費0萬元,差旅費2萬元等

      四、政府采購情況

      ???2018年本部門政府采購安排36萬元,其中:貨物類采購預算16萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算20萬元等。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年12月31日?,本單位無國有資產(chǎn)占用使用情況.

      六、預算績效信息公開情況

      2018年我單位沒有安排績效目標的預算項目,沒有涉及項目總預算的支出。

      第四部分??名詞解釋

      1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。?

      2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。??

      3、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。??

      4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

      5、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

      6、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置以及其他費用。

      7、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出。

      8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      9、“三公經(jīng)費”是指財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中公務用車購置及運行維護費:公務用車的路橋費、燃油費、維修費和保險費支出;公務接待費支出反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

      10、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      ??? 附件:不動產(chǎn)2018年預算公開表格.pdf
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