2017年度
清遠市交通運輸工程造價站
部門預算
2017年2月10日
目 錄
第一部分 清遠市交通運輸工程造價站
一、主要職能
二、主要機構(gòu)設置
第二部分 清遠市交通運輸工程造價站2017年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分..清遠市交通運輸工程造價站2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分清遠市交通運輸工程
造價站概況
一、清遠市交通運輸工程造價站主要職能
(一)、承擔市管和省授權(quán)的省管交通建設工程造價的監(jiān)督管理工作。
(二)、承擔市管交通建設工程項目的估算、概算、結(jié)算和決算的審查工作。
(三)、協(xié)助省站交通建設工程施工定額的測定、收集、整理編制和預算補充定額的測算、編制。
(四)、承擔全市交通建設工程造價監(jiān)督工作的行業(yè)管理和業(yè)務指導以及全市交通工程造價人員資格管理。
(五)、完成上級和局領導交辦的其他工作。
二、清遠市交通運輸工程造價站機構(gòu)設置
清遠市交通運輸工程造價站設4個內(nèi)設機構(gòu):
(一)、綜合辦公室,負責協(xié)調(diào)本站各部門工作協(xié);調(diào)站領導處理日常事務;做好文件、信息、的收集和信訪的業(yè)務,檔案的整理、歸檔建立電子檔案;做好公共設施的維修、辦公設備的采購和分發(fā),使用登記維護;加強固定資產(chǎn)的管理,健全固定資產(chǎn)登記保管制度;搞好勞資和職工福利工作,抓好職工計劃生育工作;負責車輛管理,后勤行政工作。
(二)、造價室,負責貫徹國家交通部以及省、市有關工程建設和工程造價管理的方針、政策、法律、法規(guī)并結(jié)合廣東省交通廳、省交通工程造價管理站有關工程造價管理的規(guī)定,根據(jù)本市實際情況研究和制定我市公路工程造價管理規(guī)章、制度及實施辦法;負責由清遠市交 通主管部門審批或上報的公路建設項目的投資估算、設計估算施工圖預算、竣工結(jié)算、竣工決算等造價文件的審查工作并提出審查意見,為交通主管部門提供決策依據(jù);負責審查清遠市轄區(qū)內(nèi)的公路工程項目的招標標底(包括實行無標底招標項目的成本價審查),參與本地區(qū)公路建設工程項目的招標、評標工作,監(jiān)督檢查標底和中標價的合理性,收集和整理招投資料,建立招投標資料信息庫。
(三)、財務辦公室,正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針、政策和財務政策清規(guī)制度實行“錢帳分管”,各負其責,規(guī)范財務會計工作;編制本站財務預算和決算報告、分析檢查財務收支和預算執(zhí)行情況及時完成種類報表的統(tǒng)計和上報工作。
(四)、材料信息室,負責全市工程材料主要是地材價格的調(diào)查收集整理及匯總發(fā)布工作。
第二部分 清遠市交通運輸工程造價站 2017年部門預算表
部門預算公開表1
清遠市交通運輸工程造價站財政撥款收支總表
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| 單位:萬元 |
收入 |
| 支出 |
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項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、本年收入 | 90.73 | 一、本年支出 | 90.73 | 90.73 |
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(一)一般公共預算撥款 | 90.73 | (一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.45 | 1.45 |
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(二)政府性基金預算撥款 | 0.00 | (二)交通運輸支出 | 82.08 | 82.08 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| (三)住房公積金 | 7.20 | 7.20 |
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(一)一般公共預算撥款 | 0.00 |
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(二)政府性基金預算撥款 | 0.00 |
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| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
| 0.00 |
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收入總計 | 90.73 | 支出總計 |
| 90.73 |
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部門預算公開表2
清遠市交通工程造價站部門一般公共預算支出表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 2017年預算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 無增減 | 無增減 | 無增減 | 無增減 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 無增減 | 無增減 | 無增減 | 無增減 |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 無增減 | 無增減 | 無增減 | 無增減 |
221 | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 無增減 | 無增減 | 無增減 | 無增減 |
22102 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 無增減 | 無增減 | 無增減 | 無增減 |
2210201 | 住房公積金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 無增減 | 無增減 | 無增減 | 無增減 |
214 | 交通運輸支出 | 71.66 | 82.08 | 72.08 | 10.00 | 10.42 | 14.50 | 19.55 | 31.20 |
21401 | 公路和水路運輸 | 71.66 | 82.08 | 72.08 | 10.00 | 10.42 | 14.50 | 19.55 | 31.20 |
2140110 | 公路和運輸安全 | 61.66 | 72.08 | 72.08 |
| 10.42 | 16.80 | 19.55 | 37.20 |
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 | 無增減 | 0.00 | 無增減 | 無增減 |
合計 |
| 71.18 | 90.73 | 80.73 | 10.00 | 19.55 | 37.20 | 19.55 | 37.20 |
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填表說明:請根據(jù)附件3《2017年預算支出明細表》填寫該表,但需要向上匯總一級(類)和二級科目(款)。有關科目請根據(jù)單位實際情況選擇填寫。 |
部門預算公開表3 | |||
清遠市交通運輸工程造價站部門一般公共預算基本支出表 | |||
單位:萬元 | |||
經(jīng)濟分類科目 | 2017年基本支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中:公用經(jīng)費 |
301 | 工資福利支出 | 55.79 |
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30101 | 基本工資 | 16.31 |
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30102 | 津貼補貼 | 39.48 |
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30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 |
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302 | 商品和服務支出 | 17.00 |
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30201 | 辦公費 | 1.20 | 1.20 |
30205 | 水費 | 0.95 | 0.95 |
30206 | 電費 | 0.95 | 0.95 |
30211 | 差旅費 | 2.80 | 2.80 |
30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培訓費 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公務接待費 | 0.20 | 0.20 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 0.90 | 0.90 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 10.00 |
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303 | 對個人和家庭的補助 | 17.94 |
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30301 | 離休費 | 0.00 |
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30302 | 退休費 | 0.00 |
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30304 | 撫恤金 | 0.00 |
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30305 | 生活補助費 | 0.00 |
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30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 |
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30311 | 住房公積金 | 7.20 |
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30399 | 其他對個人和個家庭的補助 | 10.74 |
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合計 |
| 90.73 | 7.00 |
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部門預算公開表4 | |||||||||||||||||||||
清遠市交通運輸工程部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||
2016年預算數(shù) | 2016年預算執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
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小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
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1.10 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.20 | 1.10 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.20 | 1.10 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.20 |
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填表說明:2016年預算情況,請根據(jù)2016年預算下達文件填寫;2016年預算執(zhí)行情況,請根據(jù)2016年部門決算情況填寫;2017年預算請根據(jù)附件3預算支出明細表填寫 | |||||||||||||||||||||
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部門預算公開表5 | |||||
清遠市交通運輸工程造價站部門政府性基金預算支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | |||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
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| 無發(fā)生數(shù) |
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合計 |
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填寫說明:
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1.該表根據(jù)下達文件的表5,表6來源為政府性基金的項目內(nèi)容進行填寫。 | ||||
| 2.如無相關數(shù)據(jù),請注明無政府性基金安排收入。 |
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部門預算公開表6 | |||
清遠市交通運輸工程造價站部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 90.73 | (一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.45 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | (二)交通運輸支出 | 97.18 |
三、事業(yè)收入 | 12.00 | (三)住房公積金 | 7.20 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、其他收入 | 0.10 |
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六、上級補助收入 | 3.00 |
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本年收入合計 | 105.83 | 本年支出合計 | 105.83 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計 | 105.83 | 支出總計 | 105.83 |
填表說明:該表以單位財務決算為基礎填寫,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財務決算表為準,2017年收入要結(jié)合2017年財政撥款數(shù),如部分事業(yè)單位有非財政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 |
部門預算公開表7 | |||||||||||
清遠市交通運輸工程造價部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 105.83 |
| 90.73 |
| 12.00 |
| 3.00 |
| 0.10 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.45 |
| 1.45 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 1.45 |
| 1.45 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生 | 1.45 |
| 1.45 |
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214 | 交通運輸支出 | 97.18 |
| 82.08 |
| 12.00 |
| 3.00 |
| 0.10 |
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21401 | 公路和水路運輸 | 97.18 |
| 82.08 |
| 12.00 |
| 3.00 |
| 0.10 |
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2140110 | 公路和運輸安全 | 97.18 |
| 82.08 |
| 12.00 |
| 3.00 |
| 0.10 |
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221 | 住房保障支出 | 7.20 |
| 7.20 |
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22102 | 住房改革支出 | 7.20 |
| 7.20 |
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2210201 | 住房公積金 | 7.20 |
| 7.20 |
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部門預算公開表8 | |||||||
清遠市交通運輸工程造價站部門支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
合計 | 105.83 | 95.83 | 10.00 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.45 | 1.45 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 1.45 | 1.45 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生 | 1.45 | 1.45 |
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214 | 交通運輸支出 | 97.18 | 87.18 | 10.00 |
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21401 | 公路和水路運輸 | 87.18 | 87.18 | 10.00 |
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2140110 | 公路和運輸安全 | 87.18 | 87.18 |
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2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 10.00 |
| 10.00 |
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221 | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 |
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22102 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 |
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2210201 | 住房公積金 | 7.20 | 7.20 |
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第三部分 清遠市交通運輸工程造價站2017年部門預算情況說明
一、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
清遠市交通運工程造價站2017年財政撥款收支總預算90.73萬元。收入為一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款;支出包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.45萬元、交通運輸支出82.08萬元、住房保障支出7.2萬元。
二、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
清遠市交通運輸運輸工程造價2017年一般公共預算當年撥款90.73萬元,比2016年執(zhí)行增加了19.55萬元,主要是增加了人員經(jīng)費支出。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1.45萬元,占1.6%;交通運輸(類)支出82.08萬元,占90.5%;住房保障(類)支出7.2萬元,占7.9%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預算數(shù)為1.45萬元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。
2、交通運輸(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)2017年預算數(shù)為82.08萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加10.42萬元,增加了14.5%,主要是由開人員經(jīng)費開支增加了。
3、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數(shù)為7.2萬元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。
三、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年一般公共預算基本支出情況說明
清遠市交通運輸工程造價站2017年一般公共預算基本支出90.73萬元,其中:
人員經(jīng)費73.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經(jīng)費7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
項目費10萬元,是用于支付工程材料信息調(diào)查費用。
四、關于清遠市交通運輸工程造價2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
清遠市交通運輸工程造價站2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.1萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0.9萬元,公務接待費0.2萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算與2016年持平。
五、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年政府性基金預算支出情況的說明
清遠市交通運輸工程造價站2017年沒有政府性基金預算撥款。
六、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,清遠市交通運輸工程造價站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、事業(yè)收入、上級撥款收入;支出包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、交通運輸支出、住房保障支出等。清遠市交通運輸工程造價2017年收支總預算105.83萬元。
七、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年收入預算情況說明
清遠市交通運輸工程造價站2017年收入預算105.83萬元,一般公共預算撥款收入90.73萬元,占85.7%;事業(yè)收入12萬元占11.3;上級補助收入3萬元,占2.8%;其他收入0.1萬元,占0.1%。
八、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年支出預算情況說明
清遠市交通運輸工程造價站2017年支出預算105.83萬元,其中:基本支出95.83萬元,占90.6%;項目支出10萬元,占9.4%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2017年清遠市交通運輸工程造價站部本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算7萬元,與2016年預算持平。
(二)政府采購情況
2017年清遠市交通運輸工程造價站政府采購預算總額0.77萬元,其中:政府采購貨物預算0.77萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,清遠市交通運輸工程造價站財務核算賬共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指中央、省、市財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術(shù)等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:納入部門預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。它屬于事業(yè)單位的收入。
(九)上級補助收入:是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,用于補助正常業(yè)務資金的不足。