第一部分 市科技館概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?市科技館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ??市科技館2016年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞
第一部分 ?市科技館概況
(一)部門主要職責
清遠市科技館屬市科技局主管的公益一類事業(yè)單位,其主要職責:負責舉辦常設(shè)性和臨時性科普展覽;組織科普類型的報告、講座、影視等教育活動;組織面向青少年和公眾的科學實驗與科技競賽等實踐活動;開展面向公眾的科技培訓;承擔科技館的管理、維護等工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共1個,本部門沒有下屬單位。核定事業(yè)編制3名,其中館長1名(正科級),目前在編在崗2人。
第二部分 ?市科技館2016年部門決算表
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公開01表 |
部門: |
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單位:萬元 |
收入 |
支出 |
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項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
19.32 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
19 |
15.86 |
…… |
7 |
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
20 |
0.58 |
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
21 |
2.56 |
本年收入合計 |
9 |
19.32 |
本年支出合計 |
22 |
19.00 |
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0.01 |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.33 |
|
12 |
|
|
25 |
|
總計 |
13 |
19.33 |
總計 |
26 |
19.33 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
收入決算表 |
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公開02表 |
部門: |
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單位:萬元 |
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項 ???目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計 |
19.32 |
19.32 |
|
|
|
|
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206 |
科學技術(shù)支出 |
16.18 |
16.18 |
|
|
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|
20601 |
科學技術(shù)管理事務(wù) |
15.95 |
15.95 |
|
|
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|
2060101 |
行政運行 |
15.95 |
15.95 |
|
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20607 |
科學技術(shù)普及 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
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|
2060705 |
科技館站 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
21002 |
醫(yī)療保障 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
2100202 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.56 |
2.56 |
|
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|
|
…… |
…… |
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|
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門: ????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
206 |
科學技術(shù)支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
20601 |
科學技術(shù)管理事務(wù) |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
2060101 |
行政運行 |
15.62 |
15.62 |
|
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20607 |
科學技術(shù)普及 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
2060705 |
科技館站 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
21002 |
醫(yī)療保障 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
2100202 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門: ??????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 ?
收入 |
支出 |
||||||
項 ???目 |
行次 |
金額 |
項 ???目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
19.32 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
20 |
15.86 |
15.86 |
|
|
7 |
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
21 |
0.58 |
0.58 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
2.56 |
2.56 |
|
本年收入合計 |
9 |
19.32 |
本年支出合計 |
23 |
19.00 |
19.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.01 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.33 |
0.33 |
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
0.01 |
|
25 |
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
總計 |
14 |
19.33 |
總計 |
28 |
19.33 |
19.33 |
|
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
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公開05表 |
部門: |
|
|
|
單位:萬元 |
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計 |
19.00 |
19.00 |
|
||
206 |
科學技術(shù)支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
20601 |
科學技術(shù)管理事務(wù) |
15.62 |
15.62 |
|
|
2060101 |
行政運行 |
15.62 |
15.62 |
|
|
20607 |
科學技術(shù)普及 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2060705 |
科技館站 |
0.24 |
0.24 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
21002 |
醫(yī)療保障 |
0.58 |
0.58 |
|
|
2100202 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.58 |
0.58 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
13.31 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1.02 |
30101 |
??基本工資 |
7.05 |
30201 |
??辦公費 |
0.78 |
30102 |
??津貼補貼 |
2.92 |
30202 |
??印刷費 |
|
30103 |
??獎金 |
0.32 |
30203 |
??咨詢費 |
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
1.33 |
30204 |
??手續(xù)費 |
0.04 |
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
|
30107 |
??績效工資 |
1.63 |
30206 |
??電費 |
|
30108 |
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
??郵電費 |
0.09 |
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
0.06 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
4.08 |
30211 |
??差旅費 |
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國(境)費用 |
|
30302 |
??退休費 |
|
30213 |
??維修(護)費 |
|
30303 |
??退職(役)費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓費 |
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務(wù)接待費 |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
0.58 |
30218 |
??專用材料費 |
|
30308 |
??助學金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費 |
|
30311 |
??住房公積金 |
2.56 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
|
30313 |
??購房補貼 |
|
30229 |
??福利費 |
|
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
??公務(wù)用車運行維護費 |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
0.11 |
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
0.94 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.59 |
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
0.59 |
|
|
|
31003 |
??專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
|
|
|
|
31009 |
??土地補償 |
|
|
|
|
31010 |
??安置補助 |
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
|
|
|
|
31013 |
??公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
30707 |
??國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
??贈與 |
|
人員經(jīng)費合計 |
17.39 |
公用經(jīng)費合計1.61 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
公開07表 |
|||||||||||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||||||||||
2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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1.00 |
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0 |
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注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
部門: |
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單位:萬元 |
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項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設(shè)施 |
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…… |
…… |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
第三部分 ?市科技館2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
市科技館2016年度總收入19.33萬元,其中本年收入19.32萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入19.32萬元,比上年決算數(shù)增加11.54萬元,增長148.33%。主要原因:一是人員增加,二是工資福利增加。
2.上級補助收入0 萬元,與上相同。
3.事業(yè)收入0萬元,與上年相同。
4.經(jīng)營收入0萬元,與上年相同。
5.其他收入0萬元,與上年相同。
(二)年度支出總體情況
市科技館2016年度總支出19.33萬元,其中本年支出19.33萬元。具體情況如下:
1.科學技術(shù)支出15.86萬元,主要用于工資福利、商品和服務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加8.99萬元,增長130.86%,主要原因是人員增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.58萬元,主要支出項目為事業(yè)單位醫(yī)療,比上年決算數(shù)增加0.58萬元,增長100%,主要原因:一是上年未下達預算數(shù),二是2016年人員增加。
3.住房保障支出2.56萬元,主要支出項目為住房公積金,比上年決算數(shù)增加1.66萬元,增長184.44%,主要原因:人員增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
市科技館2016年度財政撥款收入合計19.32萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入19.32萬元,比年初預算數(shù)增加2.08萬元,增長12.06%;主要原因是工資福利增加;無政府性基金預算財政撥款收入。
(二)2016年度財政撥款支出說明
市科技館2016年度財政撥款支出合計19.33萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出19.33萬元,比年初預算數(shù)增加2.09萬元,增長12.12%;主要原因是工資福利增加;無政府性基金預算財政撥款支出。
分功能科目看,科學技術(shù)支出15.86 萬元,主要用于行政運行;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育0.58萬元,主要用于醫(yī)療保障;住房保障2.56萬元,主要用于住房公積金。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
市科技館2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算1萬元的0 %。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元;公務(wù)接待費支出0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1.61萬元,比上年增加0.75萬元,增長87.21%。主要原因是:人員增加。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額1.02萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.02萬元。無授予中小企業(yè)合同。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門無車輛;無價值50萬元以上通用設(shè)備;無單價100萬元以上專用設(shè)備。
(四)預算績效管理工作開展情況。
?2016年度本部門沒有預算績效管理項目支出。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。