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      2016年清遠市史志辦公室決算公開


      清遠市史志辦公室決算公開
      2016
      目       錄
       
      第一部分   清遠市史志辦公室概況
      一、 部門職責
      二、 機構(gòu)設(shè)置
      第二部分   清遠市史志辦公室2016年部門決算表
      一、收入支出決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預算財政撥款支出決算表
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      第三部分  清遠市史志辦公室2016年部門決算情況說明
       
      第四部分  名詞解釋
       
       
       
       
      第一部分   清遠市史志辦公室概況
      (一)部門主要職責
      清遠市史志辦公室(部門)的主要職責:
          (一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)地方志、黨史工作的方針、政策和法規(guī),擬訂全市地方志、黨史工作規(guī)劃和編纂方案。
      (二)負責組織、指導、督促和檢查全市地方志、黨史工作。
      (三)組織編纂《清遠市志》、《清遠年鑒》、《中共清遠地方史》和地方志文獻、黨史資料,組織地方志資料年報工作。
      (四)組織、指導各縣(市、區(qū))地方志書、中共地方史的審查驗收。
      (五)組織培訓全市地方志、黨史專職干部和編纂人員。
      (六)搜集、整理和保存地方志、黨史文獻和資料,組織整理舊志,推動地方志、黨史理論研究及對外交流。
      (七)規(guī)劃、指導與組織實施全市地方志信息化建設(shè),負責市情信息庫建設(shè)和管理。
      (八)組織地情研究和開發(fā)利用地方志資源;組織黨史成果轉(zhuǎn)化,開展黨史愛國主義宣傳教育。
      (九)承辦市委、市政府及省委黨史研究室、省政府地方志辦公室交辦的其他事項。
      (二)機構(gòu)設(shè)置
      按照部門決算編報要求,納入我部門(市史志辦)2016年部門決算編報范圍的單位共1個,本部門沒有下屬單位。
       
      第三部分  清遠市史志辦公室2016年部門決算情況說明
      一、2016年度收入支出決算總體情況說明
      (一)年度收入總體情況
      清遠市史志辦公室2016年度總收入465.49萬元,其中本年收入465.49萬元。具體情況如下:
      財政撥款收入465.49萬元,比上年決算數(shù)增加33.65萬元,增長8%。主要原因是開展自然村落歷史人文普查工作,聘請人員和辦公經(jīng)費增加。
      (二)年度支出總體情況
      清遠市史志辦公室2016年度總支出465.49萬元,其中本年支出465.49萬元。具體情況如下:
      1.一般公共服務(wù)(類)支出370.40萬元,主要用于行政運行和其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加34.66萬元,增長10%,主要原因是開展自然村落歷史人文普查工作,聘請人員和辦公經(jīng)費增加。
          2.社會保障和就業(yè)支出73.12萬元,主要支出項目有事業(yè)單位退休支出和死亡撫恤支出,比上年決算數(shù)減少1.67萬元,下降2%,主要原因是退休老干部自然減員,減少一人。
      3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.18萬元,主要支出項目是醫(yī)療保障支出。與上年保持不變。
      4.農(nóng)林水支出0.30萬元,主要支出項目是扶貧支出。與上一年保持不變。
      5.住房保障支出18.48萬元,主要支出項目是住房公積金支出。與上一年保持不變。
      二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
      (一)2016年度財政撥款收入說明
      清遠市史志辦公室2016年度財政撥款收入合計465.49萬元。其中:一般公共財政撥款收入465.49 萬元,比年初預算數(shù)增加35.66萬元,增長8 %;主要原因是開展自然村落人文普查工作,聘請人員及辦公經(jīng)費增加。
      (二)2016年度財政撥款支出說明
      清遠市史志辦公室年度財政撥款支出合計465.49萬元。其中:一般公共財政撥款支出465.49萬元,比年初預算數(shù)增加35.66萬元,增長8 %;主要原因是開展自然村落人文普查工作,聘請人員及辦公經(jīng)費增加。
      分功能科目看,政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出194.88萬元,主要用于在職人員工資津貼、行政運行等;其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出175.52萬元,主要用于履行部門職責,組織開展黨史、地方志研究、資源利用開發(fā)等;社會保障和就業(yè)支出73.12萬元,主要用于退休人員工資、生活補助和死亡撫恤;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.18萬元,主要用于職工醫(yī)療保障;農(nóng)林水支出0.30萬元,主要用于扶貧;住房保障支出18.48萬元,主要用于職工住房公積金。
      三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
      清遠市史志辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.26萬元,完成預算7.06萬元的60%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為  3.10萬元,完成預算2.9萬元的107%;公務(wù)接待費支出決算為1.16萬元,完成預算1.16萬元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,取消出國任務(wù),全年實際支出比預算有所節(jié)約。
      與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.19萬元,增長5%。其中:公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加0.19 萬元,增長7 %,主要原因是開展自然村落歷史人文普查工作,公務(wù)用車運行維護費增加。
      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
      2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.1萬元,占73 %;公務(wù)接待費支出1.16 元,占27%。具體情況如下:
      2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.1萬元,主要用于公務(wù)用車運行及維護支出,2016年我辦單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于機關(guān)通訊應(yīng)急、公務(wù)活動。
      3.公務(wù)接待費支出1.16萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待;發(fā)生國內(nèi)接待16次,接待人數(shù)共 210人。主要包括上級單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等接待。
      四、其他重要事項的情況說明
      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
      2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出34.1萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),與上一年保持不變。
      (二)政府采購支出情況說明
      2016年本部門政府采購支出總額15.91萬元,其中:政府采購貨物支出4.93萬元、政府采購服務(wù)支出10.98萬元。
      (三)國有資產(chǎn)占用情況
      截至2016年12月31日,本部門僅有一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作);無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
      (四)預算績效管理工作開展情況。
       2016年,本部門無重大民生項目和重點支出項目.   
       
      第四部分  名詞解釋
      為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
      一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
      五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
      十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
      十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
      十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
      十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
       
       
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